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名稱 陽新縣半壁山管理區(qū)2020年部門決算
索引號(hào) 000014349/2021-82082 發(fā)布日期 2021-09-02 發(fā)布機(jī)構(gòu) 縣財(cái)政局
文號(hào) 文件分類 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) 所屬機(jī)構(gòu) 縣財(cái)政局

陽新縣半壁山管理區(qū)2020年部門決算

目 ?錄

第一部分:部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分: 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表(表1)

二、收入決算表(表2)

三、支出決算表(表3)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(表4)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(表5)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(表6)

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(表7)

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(8)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(表9)

第三部分:2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

九、政府采購支出情況

十、國有資產(chǎn)占用情況

十一、預(yù)算績效評價(jià)情況

第四部分:名詞解釋?

第一部分

部門概況

(一)部門職責(zé)

1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,組織指導(dǎo)好各項(xiàng)生產(chǎn),搞好商品流通,抓好招商引資,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.負(fù)責(zé)本區(qū)內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生、體育、教育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

3.制定組織并實(shí)施區(qū)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理。

4.負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火、抗洪搶險(xiǎn)工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

從單位構(gòu)成看,本部門決算包括:本級部門決算單位1個(gè),單位直屬事業(yè)二級單位 ???0 ?個(gè)等決算。

第二部分

2020年度部門決算表

收入支出決算總表





公開01表
部門:陽新縣半壁山管理區(qū)2020年度

金額單位:萬元
收入支出
項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額
欄次
1欄次
2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1829.13一、一般公共服務(wù)支出29166.53
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2
二、外交支出30
三、上級補(bǔ)助收入3
三、國防支出31
四、事業(yè)收入4
四、公共安全支出32
五、經(jīng)營收入5
五、教育支出33
六、附屬單位上繳收入6
六、科學(xué)技術(shù)支出34
七、其他收入717.49七、文化旅游體育與傳媒支出354.5

8
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出369.24

9
九、衛(wèi)生健康支出3759.4

10
十、節(jié)能環(huán)保支出3870

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3914.26

12
十二、農(nóng)林水支出40448.15

13
十三、交通運(yùn)輸支出41

14
十四、資源勘探信息等支出420.24

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出43

16
十六、金融支出44

17
十七、援助其他地區(qū)支出45

18
十八、自然資源海洋氣象等支出46

19
十九、住房保障支出47

20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出482

21
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出49

22
二十二、其他支出50

23

51
本年收入合計(jì)24849.63本年支出合計(jì)52785.32
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額25
結(jié)余分配53
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5464.31

27

55
總計(jì)28849.63總計(jì)56849.63
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


收入決算表




公開02表
部門:陽新縣半壁山管理區(qū)
2020年度
金額單位:萬元
項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入
功能分類科目編碼科目名稱
欄次1234567
合計(jì)849.63832.13000017.49
201一般公共服務(wù)支出230.84229.8400001
20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)186.15186.1500000
2010301??行政運(yùn)行183.15183.1500000
2010308??信訪事務(wù)3300000
20106財(cái)政事務(wù)141400000
2010699??其他財(cái)政事務(wù)支出141400000
20111紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)1.180.1800001
2011105??派駐派出機(jī)構(gòu)0.180.1800000
2011199??其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出1000001
20129群眾團(tuán)體事務(wù)1100000
2012999??其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出1100000
20132組織事務(wù)1.861.8600000
2013299??其他組織事務(wù)支出1.861.8600000
20133宣傳事務(wù)3.33.300000
2013399??其他宣傳事務(wù)支出3.33.300000
20199其他一般公共服務(wù)支出23.3523.3500000
2019999??其他一般公共服務(wù)支出23.3523.3500000
204公共安全支出101000000
20499其他公共安全支出101000000
2049901??其他公共安全支出101000000
207文化旅游體育與傳媒支出4.54.500000
20701文化和旅游4.54.500000
2070199??其他文化和旅游支出4.54.500000
208社會(huì)保障和就業(yè)支出9.249.2400000
20801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)4.444.4400000
2080107??社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)4.444.4400000
20808撫恤1.81.800000
2080899??其他優(yōu)撫支出1.81.800000
20822大中型水庫移民后期扶持基金支出3300000
2082201??移民補(bǔ)助3300000
210衛(wèi)生健康支出59.457.1700002.23
21004公共衛(wèi)生59.457.1700002.23
2100410??突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理57.1757.1700000
2100499??其他公共衛(wèi)生支出2.23000002.23
211節(jié)能環(huán)保支出707000000
21104自然生態(tài)保護(hù)707000000
2110401??生態(tài)保護(hù)707000000
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出14.260000014.26
21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)14.260000014.26
2120101??行政運(yùn)行14.260000014.26
213農(nóng)林水支出448.15448.1500000
21303水利225.1225.100000
2130314??防汛225.1225.100000
21305扶貧404000000
2130504??農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)404000000
21307農(nóng)村綜合改革183.05183.0500000
2130701??對村級一事一議的補(bǔ)助232300000
2130704??國有農(nóng)場辦社會(huì)職能改革補(bǔ)助434300000
2130705??對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助86.986.900000
2130799??其他農(nóng)村綜合改革支出30.1530.1500000
215資源勘探工業(yè)信息等支出0.240.2400000
21508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出0.240.2400000
2150805??中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)0.240.2400000
222糧油物資儲(chǔ)備支出2200000
22201糧油事務(wù)2200000
2220199??其他糧油事務(wù)支出2200000
224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1100000
22401應(yīng)急管理事務(wù)1100000
2240106??安全監(jiān)管1100000
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。


支出決算表




公開03表
部門:陽新縣半壁山管理區(qū)


2020年度

金額單位:萬元
項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼科目名稱
欄次123456
合計(jì)785.32186.28599.04000
201一般公共服務(wù)支出166.53165.531000
20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)131.15131.150000
2010301??行政運(yùn)行128.15128.150000
2010308??信訪事務(wù)330000
20106財(cái)政事務(wù)14140000
2010699??其他財(cái)政事務(wù)支出14140000
20111紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)1.180.181000
2011105??派駐派出機(jī)構(gòu)0.180.180000
2011199??其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出101000
20129群眾團(tuán)體事務(wù)110000
2012999??其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出110000
20132組織事務(wù)1.861.860000
2013299??其他組織事務(wù)支出1.861.860000
20133宣傳事務(wù)3.33.30000
2013399??其他宣傳事務(wù)支出3.33.30000
20199其他一般公共服務(wù)支出14.0514.050000
2019999??其他一般公共服務(wù)支出14.0514.050000
204公共安全支出10100000
20499其他公共安全支出10100000
2049901??其他公共安全支出10100000
207文化旅游體育與傳媒支出4.54.50000
20701文化和旅游4.54.50000
2070199??其他文化和旅游支出4.54.50000
208社會(huì)保障和就業(yè)支出9.246.243000
20801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)4.444.440000
2080107??社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)4.444.440000
20808撫恤1.81.80000
2080899??其他優(yōu)撫支出1.81.80000
20822大中型水庫移民后期扶持基金支出303000
2082201??移民補(bǔ)助303000
210衛(wèi)生健康支出59.4059.4000
21004公共衛(wèi)生59.4059.4000
2100410??突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理57.17057.17000
2100499??其他公共衛(wèi)生支出2.2302.23000
211節(jié)能環(huán)保支出70070000
21104自然生態(tài)保護(hù)70070000
2110401??生態(tài)保護(hù)70070000
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出14.26014.26000
21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)14.26014.26000
2120101??行政運(yùn)行14.26014.26000
213農(nóng)林水支出448.150448.15000
21303水利225.10225.1000
2130314??防汛225.10225.1000
21305扶貧40040000
2130504??農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)40040000
21307農(nóng)村綜合改革183.050183.05000
2130701??對村級一事一議的補(bǔ)助23023000
2130704??國有農(nóng)場辦社會(huì)職能改革補(bǔ)助43043000
2130705??對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助86.9086.9000
2130799??其他農(nóng)村綜合改革支出30.15030.15000
215資源勘探工業(yè)信息等支出0.2400.24000
21508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出0.2400.24000
2150805??中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)0.2400.24000
222糧油物資儲(chǔ)備支出202000
22201糧油事務(wù)202000
2220199??其他糧油事務(wù)支出202000
224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出101000
22401應(yīng)急管理事務(wù)101000
2240106??安全監(jiān)管101000
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。


財(cái)政撥款收入支出決算總表







公開04表
部門:陽新縣半壁山管理區(qū)

2020年度


金額單位:萬元
收?????入支?????出
項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄次
1欄次
234
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1829.13一、一般公共服務(wù)支出30165.53165.530
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款23二、外交支出31000

3
三、國防支出32000

4
四、公共安全支出3310100

5
五、教育支出34000

6
六、科學(xué)技術(shù)支出35000

7
七、文化旅游體育與傳媒支出364.54.50

8
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出379.246.243

9
九、衛(wèi)生健康支出3857.1757.170

10
十、節(jié)能環(huán)保支出3970700

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出40000

12
十二、農(nóng)林水支出41448.15448.150

13
十三、交通運(yùn)輸支出42000

14
十四、資源勘探信息等支出430.240.240

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出44000

16
十六、金融支出45000

17
十七、援助其他地區(qū)支出46000

18
十八、自然資源海洋氣象等支出47000

19
十九、住房保障支出48000

20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出49220

21
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50110

22
二十二、其他支出51000

23

52


本年收入合計(jì)24832.13本年支出合計(jì)53767.83764.833
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余250年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5464.3164.310
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款260
55


二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款270
56



28

57


總計(jì)29832.13總計(jì)58832.13829.133
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表




公開05表
部門:陽新縣半壁山管理區(qū)2020年度
金額單位:萬元
項(xiàng)目本年支出
功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出
欄次123
合計(jì)764.83186.28578.55
201一般公共服務(wù)支出165.53165.530
20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)131.15131.150
2010301??行政運(yùn)行128.15128.150
2010308??信訪事務(wù)330
20106財(cái)政事務(wù)14140
2010699??其他財(cái)政事務(wù)支出14140
20111紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)0.180.180
2011105??派駐派出機(jī)構(gòu)0.180.180
20129群眾團(tuán)體事務(wù)110
2012999??其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出110
20132組織事務(wù)1.861.860
2013299??其他組織事務(wù)支出1.861.860
20133宣傳事務(wù)3.33.30
2013399??其他宣傳事務(wù)支出3.33.30
20199其他一般公共服務(wù)支出14.0514.050
2019999??其他一般公共服務(wù)支出14.0514.050
204公共安全支出10100
20499其他公共安全支出10100
2049901??其他公共安全支出10100
207文化旅游體育與傳媒支出4.54.50
20701文化和旅游4.54.50
2070199??其他文化和旅游支出4.54.50
208社會(huì)保障和就業(yè)支出6.246.240
20801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)4.444.440
2080107??社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)4.444.440
20808撫恤1.81.80
2080899??其他優(yōu)撫支出1.81.80
210衛(wèi)生健康支出57.17057.17
21004公共衛(wèi)生57.17057.17
2100410??突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理57.17057.17
211節(jié)能環(huán)保支出70070
21104自然生態(tài)保護(hù)70070
2110401??生態(tài)保護(hù)70070
213農(nóng)林水支出448.150448.15
21303水利225.10225.1
2130314??防汛225.10225.1
21305扶貧40040
2130504??農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)40040
21307農(nóng)村綜合改革183.050183.05
2130701??對村級一事一議的補(bǔ)助23023
2130704??國有農(nóng)場辦社會(huì)職能改革補(bǔ)助43043
2130705??對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助86.9086.9
2130799??其他農(nóng)村綜合改革支出30.15030.15
215資源勘探工業(yè)信息等支出0.2400.24
21508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出0.2400.24
2150805??中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)0.2400.24
222糧油物資儲(chǔ)備支出202
22201糧油事務(wù)202
2220199??其他糧油事務(wù)支出202
224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出101
22401應(yīng)急管理事務(wù)101
2240106??安全監(jiān)管101
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表








公開06表
部門:陽新縣半壁山管理區(qū)


2020年度


金額單位:萬元
人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)
301工資福利支出150.54302商品和服務(wù)支出33.52307債務(wù)利息及費(fèi)用支出0
30101??基本工資55.830201??辦公費(fèi)10.2430701??國內(nèi)債務(wù)付息0
30102??津貼補(bǔ)貼38.6630202??印刷費(fèi)630702??國外債務(wù)付息0
30103??獎(jiǎng)金2.630203??咨詢費(fèi)4.5310資本性支出0
30106??伙食補(bǔ)助費(fèi)030204??手續(xù)費(fèi)0.2331001??房屋建筑物購建0
30107??績效工資030205??水費(fèi)0.331002??辦公設(shè)備購置0
30108??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.430206??電費(fèi)0.8631003??專用設(shè)備購置0
30109??職業(yè)年金繳費(fèi)4.4430207??郵電費(fèi)0.2631005??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0
30110??職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)030208??取暖費(fèi)031006??大型修繕0
30111??公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)030209??物業(yè)管理費(fèi)031007??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0
30112??其他社會(huì)保障繳費(fèi)14.630211??差旅費(fèi)3.531008??物資儲(chǔ)備0
30113??住房公積金14.0530212??因公出國(境)費(fèi)用031009??土地補(bǔ)償0
30114??醫(yī)療費(fèi)030213??維修(護(hù))費(fèi)531010??安置補(bǔ)助0
30199??其他工資福利支出030214??租賃費(fèi)1.531011??地上附著物和青苗補(bǔ)償0
303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.2230215??會(huì)議費(fèi)031012??拆遷補(bǔ)償0
30301??離休費(fèi)030216??培訓(xùn)費(fèi)0.0631013??公務(wù)用車購置0
30302??退休費(fèi)030217??公務(wù)接待費(fèi)031019??其他交通工具購置0
30303??退職(役)費(fèi)030218??專用材料費(fèi)031021??文物和陳列品購置0
30304??撫恤金1.830224??被裝購置費(fèi)031022??無形資產(chǎn)購置0
30305??生活補(bǔ)助0.4230225??專用燃料費(fèi)031099??其他資本性支出0
30306??救濟(jì)費(fèi)030226??勞務(wù)費(fèi)0.24399其他支出0
30307??醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助030227??委托業(yè)務(wù)費(fèi)039906??贈(zèng)與0
30308??助學(xué)金030228??工會(huì)經(jīng)費(fèi)039907??國家賠償費(fèi)用支出0
30309??獎(jiǎng)勵(lì)金030229??福利費(fèi)0.7139908??對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼0
30310??個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼030231??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)039999??其他支出0
30311??代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)030239??其他交通費(fèi)用0.12


30399??其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助030240??稅金及附加費(fèi)用0





30299??其他商品和服務(wù)支出0


人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)152.76公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)33.52
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。


財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表










公開07表
部門:陽新縣半壁山管理區(qū)2020年度

金額單位:萬元
預(yù)算數(shù)決算數(shù)
合計(jì)因公出國(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)


小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)


小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
123456789101112
000000000000
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算數(shù),此數(shù)據(jù)由單位自己填報(bào)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。


政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表






公開08表
部門:陽新縣半壁山管理區(qū)
2020年度
金額單位:萬元
項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出
欄次123456
合計(jì)033030
208社會(huì)保障和就業(yè)支出033030
20822大中型水庫移民后期扶持基金支出033030
2082201??移民補(bǔ)助033030
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表






公開09表
部門: 陽新縣半壁山管理區(qū)2020年度 金額單位:萬元
項(xiàng)目本年支出
功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出
欄次123
合計(jì)000





注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

2020年度收支總計(jì)849.63萬元。與2019年度相比,收支總計(jì)減少357.37萬元,下降29.6%,主要是人員調(diào)整調(diào)資及政府性基金減少、自然資源支出減少。

二、收入決算情況說明

2020年總收入是849.63萬元,其中:財(cái)政撥款收入829.13萬元,占97.59%;政府性基金收入3萬元,占0.35%;其他收入17.49萬元,占2.06%。

三、支出決算情況說明

2020年總支出是785.32萬元,其中:基本支出186.28萬元,占23.72%;項(xiàng)目支出599.04萬元,占76.28%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表說明

2020年度財(cái)政撥款收支總計(jì)832.13萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收支總計(jì)各增加177.84萬元,增長27.18 %,主要是增加了節(jié)能環(huán)保支出、衛(wèi)生健康支出和農(nóng)林水支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年所屬單位決算匯總財(cái)政撥款總支出832.13萬元,2020年部門本級決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出764.83萬元,與2019年相比增加137.54萬元,增長21.93%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類情況如下:

一、一般公共服務(wù)支出類165.53萬元,占本年支出21.64%

二、公共安全支出類10萬元,占本年支出1.31 %

三、教育支出類0萬元,占本年支出0%

四、科學(xué)技術(shù)類0萬元,占本年支出0%

五、文化體育與傳媒支出類4.5萬元,占本年支出0.59%

六、社會(huì)保障和就業(yè)支出類9.24萬元,占本年支出0.82%

七、衛(wèi)生健康支出類57.17萬元,占本年支出7.47%

八、節(jié)能環(huán)保支出類70萬元,占本年支出9.15%

九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出類0萬元,占本年支出0%

十、農(nóng)林水支出類 448.15萬元,占本年支出58.59%

十一、交通運(yùn)輸支出類0萬元,占本年支出0%

十二、資源勘探工業(yè)信息等支出類 0.24萬元,占本年支出0.03%

十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類0萬元,占本年支出0%

十四、自然資源海洋氣象等支出類0萬元,占本年支出0%

十五、住房保障支出類0萬元,占本年支出0%

十六、糧油物資儲(chǔ)備支出類2萬元,占本年支出0.26%

十七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出類0萬元,占本年支出0 %

十八、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類 1萬元,占本年支出0.13%

十九、其他支出類0萬元,占本年支出0%

二十、抗疫特別國債安排支出類0萬元,占本年支出 0%

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年財(cái)政撥款基本支出186.28萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)152.76萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)33.52萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、無形資產(chǎn)購置。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 ?0?萬元,支出決算為 0?萬元,完成預(yù)算的0 %,其中:因公出國(境)費(fèi)用預(yù)算為 0?萬元,支出決算為 0?萬元,完成預(yù)算的 0?%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為 0?萬元,支出決算為 0?萬元,完成預(yù)算的 0?%;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 ?萬元,支出決算為 ?0萬元,完成預(yù)算的 0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2020年“三公經(jīng)費(fèi)”支出 ?0萬元,其中:因公出國(境)費(fèi) ?0?萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) ?0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi) ?0萬元,占 0%。與2019年相比“三公”經(jīng)費(fèi)增長(下降)0%。

1.因公出國(境)費(fèi) ?萬元。2020年,參加政府組團(tuán) ?0?次,共 ?人次出國(境) 0??人,均 ??0萬元。

因公出國(境)費(fèi)支出決算比2019年減少 ?0?萬元,下降 0??%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0???萬元。其中公務(wù)用車購置 0??萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) ?0?萬元。2020年,本單位共有 ?0?輛公務(wù)車,平均公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) ?0??萬元。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加 ?0??萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)??0 萬元。2020年,本單位公務(wù)接待批次??0個(gè),公務(wù)接待人次??0 ?人。主要用于與單位交流工作情況,及接受上級或相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費(fèi)支出。???????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 33.5萬元,支出決算為 33.5萬元,完成預(yù)算的 100?%。比2019年減少6.5?萬元,下降19?%。?主要是節(jié)約壓縮支出 ?。?????????????

九、政府采購支出情況

2020年單位政府采購支出總額 ???0?萬元,期中:政府采購貨物支出 ??0?萬元,政府采購工程支出 ???0?萬元,政府采購服務(wù)支出 ??0??萬元。

十、國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日,單位共有車輛 ??0?輛,一般公務(wù)用車 ???0?輛。單位價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備 ??0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 ?0?臺(tái)(套)。

十一、預(yù)算績效管理工作開展情況

2020年,單位共組織對 ??0??個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 ??0??萬元,占年初預(yù)算的 ???0??%,績效評價(jià)結(jié)果顯示,上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想,均達(dá)到了項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政補(bǔ)助收入:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)(類)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

六、一般公共服務(wù)(類)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):指單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):指單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育(類)普通教育(款)高等教育(項(xiàng)):指單位支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué),組織專家對省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評審等相關(guān)工作的支出。

九、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):指單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

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