名稱 | 陽新縣黃顙口鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)2024年預(yù)算公開 | ||||
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索引號 | 000014349/2024-06651 | 發(fā)布日期 | 2024-01-29 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 鎮(zhèn)場區(qū) |
文號 | 文件分類 | 所屬機(jī)構(gòu) |
目錄
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、單位主要職責(zé)
主要職責(zé)是:
1.宣傳、貫徹執(zhí)行市容環(huán)衛(wèi)管理、園林綠化管理、市政公用事業(yè)管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策;
2.負(fù)責(zé)對損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設(shè)施、破壞村容村貌和環(huán)境衛(wèi)生的處罰;
3.負(fù)責(zé)對在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的街道、廣場、市場和車站等場所修建臨時建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施的處罰;
4.對未依法取得鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證或未按鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證進(jìn)行建設(shè)販予以強(qiáng)制拆除;
5.在鎮(zhèn)區(qū)內(nèi),負(fù)責(zé)依法依規(guī)對園林綠化、市政公用設(shè)施、市政道路等實(shí)施管理;
6.協(xié)助相關(guān)部門做好垃圾分類、清掃、收運(yùn)日常管理、監(jiān)督和考核工作;
7.對轄區(qū)道路臨時堆放建筑物、亂停亂放車輛進(jìn)行管理;依法依規(guī)征收城市道路臨時占用費(fèi)、挖掘修復(fù)費(fèi)、收取市政公用設(shè)施損壞賠償費(fèi)等規(guī)費(fèi);
8.負(fù)責(zé)組織市容環(huán)境綜合整治工作;負(fù)責(zé)戶外廣告、景觀燈飾、門面招牌、橫幅布標(biāo)等市容方面的審批管理工作。負(fù)責(zé)亂帖亂畫、亂牽亂掛、臨街建筑物正立面容貌、出店經(jīng)營、馬路市場、占道洗車、占道修理加工、違規(guī)燒烤等整治工作;
9.負(fù)責(zé)協(xié)助國土、環(huán)保、工商、交通、水務(wù)、食藥監(jiān)等其他方面與村鎮(zhèn)管理密切相關(guān)的行政處罰及對應(yīng)的行政強(qiáng)制;
10.承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
陽新縣黃顙口鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)為陽新縣黃顙口鎮(zhèn)人民政府部門的二級預(yù)算單位,由0個參公管理事業(yè)單位及1個公益類事業(yè)單位合并編制報表,無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個。
公益一類事業(yè)單位1個。陽新縣黃顙口鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)。
公益二類事業(yè)單位0個。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況:2024年本年收入預(yù)算為143.10萬元,比上年增加5萬元,增加3.6%。其中,經(jīng)費(fèi)撥款143.1萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,其他收0萬元。
收入增加原因:人員經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致預(yù)算收入的增加。
2.預(yù)算支出情況:2024年本年支出預(yù)算143.10萬元,比上年增加5萬元,增加3.6%。其中:基本支出76.86萬元,占總支出的53.71%;項(xiàng)目支出66.24萬元,占總支出的46.29%。本年支出構(gòu)成為:城鄉(xiāng)社區(qū)支出類支出143.10萬元,占本年支出100%.
支出增加原因:(1)2024年基本支出比上年增加4.78萬元,主要是本年度人員經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致預(yù)算支出的增加;
(2)2024年項(xiàng)目支出比上年增加0.22萬元,主要增加原因?yàn)椋撼枪軋?zhí)法難度大導(dǎo)致相應(yīng)支出的增加。
3.2024年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為5.26萬元,與上年相比增加0.26萬元,增加5.2%。增加原因主要是:一是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況;二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中,辦公費(fèi)3萬元,工會經(jīng)費(fèi)0.83萬元,福利費(fèi)0.43萬元,其他商品和服務(wù)支出1萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬元,比上年預(yù)算減少0萬元,減少0%。主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,分別如下:
1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,減少0%。主要原因是:我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,減少0%。其中:
公務(wù)用車購置費(fèi)0元,與上年持平,主要原因是:無公務(wù)用車購置計劃;
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,比上年減少0,減少0%,主要原因是:我單位無公務(wù)用車。
3.因公出國(境)費(fèi)0萬元,與上年持平。主要原因是:無因公出國(境)任務(wù)安排。
六、政府采購預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2024年編制政府采購預(yù)算2萬元,比上年度增加1萬元,增加了100%。增加的主要原因:嚴(yán)格按照采購需求和遵守政府采購目錄的要求增加預(yù)算。
其中:貨物類政府采購預(yù)算2萬元,主要是集中采購便攜式計算機(jī)、臺式一體機(jī)、打印紙等支出。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2024年占有房屋面積0平方米,大型專用設(shè)備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。
土地、房屋及構(gòu)筑物:無
通用設(shè)備:電腦4臺,打印機(jī)復(fù)印機(jī)1臺,空調(diào)3臺。
專用設(shè)備:無
文物和陳列品:無
圖書、檔案:無
家具、用具、裝具及動植物:家具0.8萬元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況
1、“執(zhí)法隊(duì)市場監(jiān)督工作整頓經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
項(xiàng)目主要內(nèi)容:提升本鎮(zhèn)區(qū)城鄉(xiāng)管理水平,加強(qiáng)城管隊(duì)伍規(guī)范化、法制化、制度化建設(shè)。2024年預(yù)算安排66.24萬元,資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。
年度績效目標(biāo):通過抓隊(duì)伍、強(qiáng)管理、樹形象,保障執(zhí)法工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),有效打擊各類違法行為。
成本指標(biāo):項(xiàng)目資金總額=66.24萬元;對社會發(fā)展無負(fù)面影響;對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。
產(chǎn)出指標(biāo):拆除違建10起;清理規(guī)范流動商販100起;執(zhí)法人員培訓(xùn)3次/年;拆違整治工作目標(biāo)考核≥90分;項(xiàng)目周期=1年。
效益指標(biāo):有效促進(jìn)城市管理優(yōu)化升級;有效改善城市管理;有效改善生態(tài)環(huán)境衛(wèi)生。
滿意度指標(biāo):群眾滿意度≥95%。
九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明:
1.本單位無政府性基金收支情況,因此表格為空;
2.本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況,因此表格為空;
(二)對其他情況的說明:
無
十、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金
6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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