名稱 | 2024年陽新縣黃顙口鎮(zhèn)中心學(xué)校預(yù)算公開情況說明 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_jyj/2024-00015 | 發(fā)布日期 | 2024-02-06 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣教育局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣教育局 |
?目錄
一、部門(單位)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、部門(單位)主要職責(zé)
陽新縣黃顙口鎮(zhèn)中心學(xué)校主要職責(zé)是:
1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育改革和發(fā)展的各項(xiàng)方針、政策、法律法規(guī)。
2.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)學(xué)前和義務(wù)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)學(xué)校的教育教學(xué)改革。
3.負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理;執(zhí)行上級(jí)部門教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的辦法與方案;編制全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算;監(jiān)督全鎮(zhèn)教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用;按有關(guān)規(guī)定管理對(duì)我鎮(zhèn)的教育援助、教育貸款;組織指導(dǎo)資助貧困家庭學(xué)生工作。
4.負(fù)責(zé)推進(jìn)全鎮(zhèn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平,負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào);指導(dǎo)幼兒教育、義務(wù)教育工作,全面實(shí)施素質(zhì)教育;督促檢查全鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育各類學(xué)校的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求、教學(xué)基本文件的落實(shí)情況。
5.對(duì)本鎮(zhèn)教師進(jìn)行校本培訓(xùn),組織教師參加上級(jí)各種培訓(xùn)工作。
6.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
陽新縣黃顙口鎮(zhèn)中心學(xué)校(本級(jí))為陽新縣教育局部門的二級(jí)預(yù)算單位,由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及9個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)陽新縣黃顙口鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)、陽新縣黃顙口鎮(zhèn)中心小學(xué)、陽新縣黃顙口鎮(zhèn)湖塘小學(xué)、陽新縣黃顙口鎮(zhèn)太平小學(xué)、陽新縣黃顙口鎮(zhèn)鳳凰小學(xué)、陽新縣黃顙口鎮(zhèn)海口初級(jí)小學(xué)、陽新縣黃顙口鎮(zhèn)軍山教學(xué)點(diǎn)、陽新縣黃顙口鎮(zhèn)中心幼兒園、陽新縣宏達(dá)雙語學(xué)校等9個(gè)機(jī)構(gòu)。
參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)。
公益一類事業(yè)單位9個(gè)。分別為:陽新縣黃顙口鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)、陽新縣黃顙口鎮(zhèn)中心小學(xué)、陽新縣黃顙口鎮(zhèn)湖塘小學(xué)、陽新縣黃顙口鎮(zhèn)太平小學(xué)、陽新縣黃顙口鎮(zhèn)鳳凰小學(xué)、陽新縣黃顙口鎮(zhèn)海口初級(jí)小學(xué)、陽新縣黃顙口鎮(zhèn)軍山教學(xué)點(diǎn)、陽新縣黃顙口鎮(zhèn)中心幼兒園、陽新縣宏達(dá)雙語學(xué)校;
公益二類事業(yè)單位0個(gè)。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況:2024年本年收入預(yù)算為2044.6萬元,比上年增加94.5萬元,增加4.85%。其中,經(jīng)費(fèi)撥款2044.6萬元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,其他收入0萬元。
收入增加原因:人員經(jīng)費(fèi)增加,職業(yè)年金繳費(fèi)納入預(yù)算。
2.預(yù)算支出情況:2024年本年支出預(yù)算2044.6萬元,比上年增加94.5萬元,增加4.85%。其中:基本支出2044.6萬元,占總支出的100%;其中工資福利支出2003.24萬元,占比97.98%,包括基本工資712.91萬元、津貼補(bǔ)貼118.93萬元、績效工資341.84萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)251.74萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)125.87萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)96.67萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)58.6萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)23.89萬元、住房公積金216.28萬元、其他工資福利支出56.52萬元;商品和服務(wù)支出1.65萬元,占比0.08%,包括退休活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出1.65萬元;
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出39.71萬元,占比1.94%,包括退休教師醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助39.6萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.11萬元。項(xiàng)目支出0萬元,占總支出的0%。
本年支出構(gòu)成為:教育支出2044.6萬元,占本年支出100%。
支出增加原因:(1)2024年基本支出比上年增加94.5萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)增加,職業(yè)年金繳費(fèi)納入預(yù)算;
(2)2024年項(xiàng)目支出比上年增加0萬元,主要增減原因?yàn)椋耗瓿鯖]有編制項(xiàng)目支出。
3.2024年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增加(減少)0%。增加(減少)原因主要是:一是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算;二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中,辦公費(fèi)0萬元,印刷費(fèi)0萬元,水費(fèi)0萬元,電費(fèi)0萬元,郵電費(fèi)0萬元,物業(yè)管理費(fèi)0萬元,差旅費(fèi)0萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,維修(護(hù))費(fèi)0萬元,會(huì)議費(fèi)0萬元,培訓(xùn)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,勞務(wù)費(fèi)0萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元,福利費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其他交通費(fèi)0萬元,其他商品和服務(wù)支出0萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬元,比上年預(yù)算減少(增加)0萬元,減少(增加)0%。主要是本單位無此項(xiàng)支出,分別如下:
1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,減少0%。主要原因是本單位無此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,減少0%。其中:
公務(wù)用車購置費(fèi)0元,與上年持平,主要原因是本單位無此項(xiàng)支出;
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,減少0%,主要原因是本單位無此項(xiàng)支出。
3.因公出國(境)費(fèi)0萬元,與上年持平。主要是本單位無此項(xiàng)支出
六、政府采購預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2024年編制政府采購預(yù)算0萬元,比上年度減少40.935萬元,減少了100%。減少的主要原因是按照部門預(yù)算管理要求年初部門預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)類、工程項(xiàng)目不納入。
其中:貨物類政府采購預(yù)算0萬元;工程類政府采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2024年占有房屋面積51175平方米,大型專用設(shè)備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
土地、房屋及構(gòu)筑物:房屋面積51175平方米,價(jià)值4310.55萬元,其中辦公用房4758平方米,業(yè)務(wù)用房46417平方米。
設(shè)備:數(shù)量1453套/件/個(gè),價(jià)值100.75萬元。
文物和陳列品:數(shù)量1個(gè),價(jià)值9.62萬元。
圖書、檔案:數(shù)量18310本,價(jià)值14.56萬元。
家具、用具、裝具及動(dòng)植物:家具、用具等4455(個(gè)/套),價(jià)值55.95萬元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況
我單位2024年部門預(yù)算無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算,無績效目標(biāo)說明。
九、其他需要說明的情況
(一)對(duì)空表的說明:
1.表七三公經(jīng)費(fèi)是空表,原因?yàn)楸締挝粺o三公支出,因此表格為空;
2.表八政府性基金預(yù)算支出表為空表,原因?yàn)楸締挝粺o政府性基金收支情況,因此表格為空;
3.表九項(xiàng)目支出表為空表原因?yàn)楸締挝粺o項(xiàng)目收支情況,因此表格為空。
(二)對(duì)其他情況的說明:
我單位無其他情況的說明。
十、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
3.政府采購:是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對(duì)公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
5.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金
6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面