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名稱 2025年陽新縣黃顙口鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明
索引號 000014349/2025-37717 發(fā)布日期 2025-05-21 發(fā)布機構(gòu) 黃顙口鎮(zhèn)人民政府
文號 文件分類 所屬機構(gòu)

2025年陽新縣黃顙口鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

2025年陽新縣黃顙口鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

?

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

?

一、單位主要職責(zé)

陽新縣黃顙口鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心主要職責(zé)是:

1、負責(zé)公共服務(wù)、黨群服務(wù)、社會事務(wù)、政務(wù)服務(wù)等工作。

2、負責(zé)勞動就業(yè)、社會保障、醫(yī)療保障、民政、殘聯(lián)、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、人口和計劃生育管理、退役軍人服務(wù)等工作。

3、負責(zé)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”和黨群服務(wù)平臺建設(shè)及管理協(xié)調(diào)工作。 ?

4、指導(dǎo)推進村(社區(qū))公共服務(wù)和綜合管理。

5、按照管理權(quán)限,承辦相關(guān)市場監(jiān)督管理行政許可審批和備案工作。

6、負責(zé)落實省、市、縣關(guān)于推進農(nóng)村基本公共服務(wù)提升行動有關(guān)政策,協(xié)助做好義務(wù)教育均等化、鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)、農(nóng)村公共服務(wù)設(shè)施無障礙建設(shè)等領(lǐng)域的公共服務(wù)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)任務(wù)。

7、完成鎮(zhèn)黨委、政府及上級執(zhí)法部門交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

?陽新縣黃顙口鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心為?陽新縣黃顙口鎮(zhèn)人民政府部門的二級預(yù)算單位,由0個機關(guān)直屬參公管理事業(yè)單位及1個公益類事業(yè)單位合并編制報表。無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

截止2024年12月31日,單位實有人數(shù)在職4人,無退休人員。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況:2025年本年收入預(yù)算64.9萬元比上年增加0萬元,增加0%。其中經(jīng)費撥款64.9萬元,財政專戶管理資金收入0萬元其他收入0萬元。

收入增加原因:?本單位為新增預(yù)算單位, 無上年度數(shù)據(jù)對比?

2.預(yù)算支出情況:2025年本年支出預(yù)算64.9萬元比上年增加0萬元0%。其中:基本支出64.9萬元占總支出的100%項目支出0萬元,占總支出的0%。本年支出構(gòu)成為一般公共服務(wù)支出支出64.9萬元,占本年支出100%。

支出增加原因:

12025年基本支出比上年增加0萬元主要是本單位為新增預(yù)算單位,無上年度數(shù)據(jù)對比

2?2025年項目支出比上年增加0萬元,主要增減原因為:本單位無項目支出,且本單位為新增預(yù)算單位, 無上年度數(shù)據(jù)對比?

3. 2025年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為4萬元,與上年相比增加0萬元,增加0%。增原因主要是:一是且本單位為新增預(yù)算單位, 無上年度數(shù)據(jù)對比?;二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修費、委托業(yè)務(wù)費等。其中,辦公費2萬元,其他商品和服務(wù)支出2萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0萬元,比上年預(yù)算減少0萬元,減少0%。主要是嚴控“三公”經(jīng)費預(yù)算,分別如下:

1.公務(wù)接待費0萬元, 比上年減少0萬元,減少0%。 主要原因是我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元,比上年減少0萬元,減少0%。其中

公務(wù)用車購置費0元,與上年持平,主要原因是無公務(wù)用車購置計劃

公務(wù)用車運行0萬元,比上年減少0,減少0%, 主要原因是我單位無公務(wù)用車

3.?因公出國(境)0萬元,與上年持平。主要原因無因公出國(境)任務(wù)安排

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準2021年)》要求,2025 年編制政府采購預(yù)算 ????萬元比上年度增加0萬元增加了0%。增加的主要原因:一是本單位本年度未列支政府采購預(yù)算;二是本單位為新增預(yù)算單位, 無上年度數(shù)據(jù)對比

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積0平方米,大型專用設(shè)備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務(wù)用車 ?????????????????0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

通用設(shè)備:無????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

專用設(shè)備:無????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

文物和陳列品?無??????

?圖書、檔案:無

?家具、用具、裝具及動植物:無?????

八、重點項目預(yù)算績效情況???????????????????????????

???????本單位無重點項目。

九、其他需要說明的情況

(一) 對空表的說明:

1.本單位無政府性基金收支情況,因此表格為空;

2.本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況,因此表格為空;

(二)對其他情況的說明:

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國費用反映單位公務(wù)出國的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出; 公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出含車輛購置稅、牌照費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待含外賓接待費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

4.財政撥款補助收入:指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出


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