名稱 | 2025年陽新縣黃顙口鎮(zhèn)農業(yè)農村服務中心預算公開情況說明 | ||||
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索引號 | 000014349/2025-37720 | 發(fā)布日期 | 2025-05-21 | 發(fā)布機構 | 黃顙口鎮(zhèn)人民政府 |
文號 | 文件分類 | 所屬機構 |
2025年陽新縣黃顙口鎮(zhèn)農業(yè)農村服務中心預算公開情況說明
目 ?錄
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、單位主要職責
陽新縣黃顙口鎮(zhèn)農業(yè)農村服務中心主要職責是:
1、負責防返貧監(jiān)測、移民、農業(yè)、林業(yè)、水利等方面工作。
2、負責推動農村發(fā)展,牽頭實施鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設工作。
3、負責農業(yè)技術推廣、農業(yè)機械化管理工作。
4、負責農村土地承包合同管理、農村宅基地管理、農村產(chǎn)業(yè)結構調整和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的指導、協(xié)調等綜合管理服務工作,組織引導農村富余勞動力向非農產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉移。 ?
5、承擔動植物防疫檢疫、動物重大疫病、農作物重大病蟲害監(jiān)測與防控等工作。
6、按權限負責農產(chǎn)品質量安全監(jiān)管公共服務工作和落實農產(chǎn)品質量安全監(jiān)管有關事項。
7、負責牽頭開展鄉(xiāng)村振興示范帶建設、鄉(xiāng)村綠化美化規(guī)劃相關工作。
8、發(fā)展壯大新型農村集體經(jīng)濟,推動現(xiàn)代鄉(xiāng)村服務業(yè)發(fā)展,構建現(xiàn)代鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)體系,指導村(社區(qū))盤活閑置資源資產(chǎn),協(xié)助做好促進產(chǎn)業(yè)有序轉移、新型農業(yè)經(jīng)營體系建設等工作。
9、完成鎮(zhèn)黨委、政府及上級執(zhí)法部門交辦的其他任務。?
二、機構設置情況
陽新縣黃顙口鎮(zhèn)農業(yè)農村服務中心為?陽新縣黃顙口鎮(zhèn)人民政府部門的二級預算單位,由0個機關直屬參公管理事業(yè)單位及1個公益類事業(yè)單位合并編制報表。無內設機構。
截止2024年12月31日,單位實有人數(shù)在職2人,無退休人員。
三、預算收支及增減變化情況
1.預算收入情況:2025年本年收入預算為25.4萬元,比上年增加0萬元,增加0%。其中,經(jīng)費撥款25.4萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,其他收入0萬元。
收入增加原因:?本單位為新增預算單位, 無上年度數(shù)據(jù)對比?。
2.預算支出情況:2025年本年支出預算25.4萬元,比上年增加0萬元,增0%。其中:基本支出25.4萬元,占總支出的100%;項目支出0萬元,占總支出的0%。本年支出構成為一般公共服務支出支出25.4萬元,占本年支出100%。
支出增加原因:
(1)2025年基本支出比上年增加0萬元,主要是本單位為新增預算單位,無上年度數(shù)據(jù)對比;
(2)?2025年項目支出比上年增加0萬元,主要增減原因為:本單位無項目支出,且本單位為新增預算單位, 無上年度數(shù)據(jù)對比?。
3. 2025年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況,與上年一致。
?
四、機關運行經(jīng)費安排情況
2025年機關運行經(jīng)費預算總額為1.6萬元,與上年相比增加0萬元,增加0%。增加(減少)原因主要是:一是且本單位為新增預算單位, 無上年度數(shù)據(jù)對比?;二是依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、維修(護)費、委托業(yè)務費等。其中,辦公費0.8萬元,其他商品和服務支出0.8萬元。
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2025年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額0萬元,比上年預算減少0萬元,減少0%。主要是嚴控“三公”經(jīng)費預算,分別如下:
1.公務接待費0萬元, 比上年減少0萬元,減少0%。 主要原因是:我單位無公務接待任務安排。
2.公務用車購置及運行費0萬元,比上年減少0萬元,減少0%。其中:
公務用車購置費0元,與上年持平,主要原因是:無公務用車購置計劃;
公務用車運行費0萬元,比上年減少0,減少0%, 主要原因是:我單位無公務用車。
3.?因公出國(境)費0萬元,與上年持平。主要原因是:無因公出國(境)任務安排。
六、政府采購預算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準(2021年)》要求,2025 年編制政府采購預算 ????萬元,比上年度增加0萬元,增加了0%。增加的主要原因:一是本單位本年度未列支政府采購預算;二是本單位為新增預算單位, 無上年度數(shù)據(jù)對比。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2025年占有房屋面積0平方米,大型專用設備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務用車 ?????????????????0輛。
土地、房屋及構筑物:無???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
通用設備:無?
專用設備:無?
文物和陳列品:無
?圖書、檔案:無????
家具、用具、裝具及動植物:無
八、重點項目預算績效情況??????????????????????????
???????本單位無重點項目。
九、其他需要說明的情況
(一) 對空表的說明:
1.本單位無政府性基金收支情況,因此表格為空;
2.本單位無國有資本經(jīng)營預算收支情況,因此表格為空;
(二)對其他情況的說明:
無
十、專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出; 公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預算資金。
5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金
6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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