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名稱 陽新縣荊頭山管理區(qū)2020年部門決算
索引號 000014349/2021-82081 發(fā)布日期 2021-09-02 發(fā)布機構(gòu) 縣財政局
文號 文件分類 其他 所屬機構(gòu) 縣財政局

陽新縣荊頭山管理區(qū)2020年部門決算

目  錄

第一部分:部門概況

一、部門主要職責

二、部門機構(gòu)設(shè)置

第二部分: 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表(表1)

二、收入決算表(表2)

三、支出決算表(表3)

四、財政撥款收入支出決算總表(表4)

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(表5)

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(表6)

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(表7)

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(8)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(表9)

第三部分:2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

九、政府采購支出情況

十、國有資產(chǎn)占用情況

十一、預(yù)算績效評價情況

第四部分:名詞解釋 

第一部分

部門概況

(一)部門職責

(1).制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,抓好招商引資,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展。

(2)制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。

(3)負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益,取締非法經(jīng)濟活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

(二)機構(gòu)設(shè)置

從單位構(gòu)成看,本部門決算包括:本級部門決算單位1個,單位直屬事業(yè)二級單位    0  個等決算。

第二部分

2020年度部門決算表

收入支出決算總表





公開01表
部門:陽新縣荊頭山管理區(qū)
2020年度

金額單位:萬元
收入支出
項目行次金額項目行次金額
欄次
1欄次
2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入1637.76一、一般公共服務(wù)支出321,891.93
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入2122.24二、外交支出330
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入30三、國防支出340
四、上級補助收入40四、公共安全支出3511.69
五、事業(yè)收入50五、教育支出360
六、經(jīng)營收入60六、科學(xué)技術(shù)支出370
七、附屬單位上繳收入70七、文化旅游體育與傳媒支出382.5
八、其他收入83,022.02八、社會保障和就業(yè)支出3997.44

9
九、衛(wèi)生健康支出4088.69

10
十、節(jié)能環(huán)保支出4110

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出421,291.10

12
十二、農(nóng)林水支出43387.66

13
十三、交通運輸支出440

14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出450

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出460

16
十六、金融支出470

17
十七、援助其他地區(qū)支出480

18
十八、自然資源海洋氣象等支出490

19
十九、住房保障支出500

20
二十、糧油物資儲備支出510

21
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出520

22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出531

23
二十三、其他支出540

24
二十四、債務(wù)還本支出550

25
二十五、債務(wù)付息支出560

26
二十六、抗疫特別國債安排的支出570
本年收入合計273,782.02本年支出合計583,782.02
使用非財政撥款結(jié)余280結(jié)余分配590
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余290年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余600

30

61
總計313,782.02總計623,782.02
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


收入決算表









公開02表
部門:陽新縣荊頭山管理區(qū)


2020年度

金額單位:萬元
項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入
功能分類科目編碼科目名稱
欄次1234567
合計3,782.02759.9900003,022.02
201一般公共服務(wù)支出1,891.93205.1900001,686.74
20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)1,855.56168.8300001,686.74
2010301  行政運行1,736.96158.8300001,578.13
2010399  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出118.61100000108.61
20106財政事務(wù)181800000
2010699  其他財政事務(wù)支出181800000
20111紀檢監(jiān)察事務(wù)0.180.1800000
2011105  派駐派出機構(gòu)0.180.1800000
20129群眾團體事務(wù)1100000
2012999  其他群眾團體事務(wù)支出1100000
20132組織事務(wù)1.891.8900000
2013299  其他組織事務(wù)支出1.891.8900000
20133宣傳事務(wù)1.31.300000
2013399  其他宣傳事務(wù)支出1.31.300000
20199其他一般公共服務(wù)支出141400000
2019999  其他一般公共服務(wù)支出141400000
204公共安全支出11.691000001.69
20499其他公共安全支出11.691000001.69
2049901  其他公共安全支出11.691000001.69
207文化旅游體育與傳媒支出2.52.500000
20701文化和旅游2.52.500000
2070199  其他文化和旅游支出2.52.500000
208社會保障和就業(yè)支出97.4445.04000052.4
20801人力資源和社會保障管理事務(wù)2.382.3800000
2080107  社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)2.382.3800000
20808撫恤1.81.800000
2080899  其他優(yōu)撫支出1.81.800000
20820臨時救助8000008
2082001  臨時救助支出8000008
20822大中型水庫移民后期扶持基金支出40.8640.8600000
2082201  移民補助18.418.400000
2082202  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展22.4622.4600000
20899其他社會保障和就業(yè)支出44.40000044.4
2089901  其他社會保障和就業(yè)支出44.40000044.4
210衛(wèi)生健康支出88.6939.77000048.93
21004公共衛(wèi)生88.6939.77000048.93
2100409  重大公共衛(wèi)生服務(wù)11.930000011.93
2100410  突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理76.7739.77000037
211節(jié)能環(huán)保支出101000000
21104自然生態(tài)保護101000000
2110402  農(nóng)村環(huán)境保護101000000
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,291.1081.3800001,209.73
21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)7.2000007.2
2120101  行政運行7.2000007.2
21208國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出81.3881.3800000
2120803  城市建設(shè)支出81.3881.3800000
21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,202.53000001,202.53
2129901  其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,202.53000001,202.53
213農(nóng)林水支出387.66365.13000022.54
21303水利167.08167.0800000
2130314  防汛333300000
2130321  大中型水庫移民后期扶持專項支出134.08134.0800000
21305扶貧48.5430000018.54
2130504  農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)303000000
2130505  生產(chǎn)發(fā)展17.540000017.54
2130599  其他扶貧支出1000001
21307農(nóng)村綜合改革168.05168.0500000
2130701  對村級一事一議的補助202000000
2130704  國有農(nóng)場辦社會職能改革補助393900000
2130705  對村民委員會和村黨支部的補助78.978.900000
2130799  其他農(nóng)村綜合改革支出30.1530.1500000
21399其他農(nóng)林水支出4000004
2139999  其他農(nóng)林水支出4000004
224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1100000
22401應(yīng)急管理事務(wù)1100000
2240106  安全監(jiān)管1100000
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表








公開03表
部門:陽新縣荊頭山管理區(qū)2020年度



金額單位:萬元
項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼科目名稱
欄次123456
合計3,782.02593.373,188.65000
201一般公共服務(wù)支出1,891.93224.661,667.27000
20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)1,855.56188.31,667.27000
2010301  行政運行1,736.96158.831,578.13000
2010399  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出118.6129.4789.14000
20106財政事務(wù)18180000
2010699  其他財政事務(wù)支出18180000
20111紀檢監(jiān)察事務(wù)0.180.180000
2011105  派駐派出機構(gòu)0.180.180000
20129群眾團體事務(wù)110000
2012999  其他群眾團體事務(wù)支出110000
20132組織事務(wù)1.891.890000
2013299  其他組織事務(wù)支出1.891.890000
20133宣傳事務(wù)1.31.30000
2013399  其他宣傳事務(wù)支出1.31.30000
20199其他一般公共服務(wù)支出14140000
2019999  其他一般公共服務(wù)支出14140000
204公共安全支出11.6911.690000
20499其他公共安全支出11.6911.690000
2049901  其他公共安全支出11.6911.690000
207文化旅游體育與傳媒支出2.52.50000
20701文化和旅游2.52.50000
2070199  其他文化和旅游支出2.52.50000
208社會保障和就業(yè)支出97.4456.5840.86000
20801人力資源和社會保障管理事務(wù)2.382.380000
2080107  社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)2.382.380000
20808撫恤1.81.80000
2080899  其他優(yōu)撫支出1.81.80000
20820臨時救助880000
2082001  臨時救助支出880000
20822大中型水庫移民后期扶持基金支出40.86040.86000
2082201  移民補助18.4018.4000
2082202  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展22.46022.46000
20899其他社會保障和就業(yè)支出44.444.40000
2089901  其他社會保障和就業(yè)支出44.444.40000
210衛(wèi)生健康支出88.6988.690000
21004公共衛(wèi)生88.6988.690000
2100409  重大公共衛(wèi)生服務(wù)11.9311.930000
2100410  突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理76.7776.770000
211節(jié)能環(huán)保支出10100000
21104自然生態(tài)保護10100000
2110402  農(nóng)村環(huán)境保護10100000
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,291.1012.21,278.91000
21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)7.27.20000
2120101  行政運行7.27.20000
21208國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出81.38081.38000
2120803  城市建設(shè)支出81.38081.38000
21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,202.5351,197.53000
2129901  其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,202.5351,197.53000
213農(nóng)林水支出387.66186.05201.61000
21303水利167.0833134.08000
2130314  防汛33330000
2130321  大中型水庫移民后期扶持專項支出134.080134.08000
21305扶貧48.54147.54000
2130504  農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30030000
2130505  生產(chǎn)發(fā)展17.54017.54000
2130599  其他扶貧支出110000
21307農(nóng)村綜合改革168.05148.0520000
2130701  對村級一事一議的補助20020000
2130704  國有農(nóng)場辦社會職能改革補助39390000
2130705  對村民委員會和村黨支部的補助78.978.90000
2130799  其他農(nóng)村綜合改革支出

30.1


5

30.150000
21399其他農(nóng)林水支出440000
2139999  其他農(nóng)林水支出440000
224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出110000
22401應(yīng)急管理事務(wù)110000
2240106  安全監(jiān)管110000
注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表








公開04表
部門:陽新縣荊頭山管理區(qū)

2020年度


金額單位:萬元
收     入支     出
項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄次
1欄次
2345
一、一般公共預(yù)算財政撥款1637.76一、一般公共服務(wù)支出33205.19205.1900
二、政府性基金預(yù)算財政撥款2122.24二、外交支出340000
三、國有資本經(jīng)營財政撥款30三、國防支出350000

4
四、公共安全支出36101000

5
五、教育支出370000

6
六、科學(xué)技術(shù)支出380000

7
七、文化旅游體育與傳媒支出392.52.500

8
八、社會保障和就業(yè)支出4045.044.1840.860

9
九、衛(wèi)生健康支出4139.7739.7700

10
十、節(jié)能環(huán)保支出42101000

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4381.38081.380

12
十二、農(nóng)林水支出44365.13365.1300

13
十三、交通運輸支出450000

14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出460000

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出470000

16
十六、金融支出480000

17
十七、援助其他地區(qū)支出490000

18
十八、自然資源海洋氣象等支出500000

19
十九、住房保障支出510000

20
二十、糧油物資儲備支出520000

21
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出530000

22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出541100

23
二十三、其他支出550000

24
二十四、債務(wù)還本支出560000

25
二十五、債務(wù)付息支出570000

26
二十六、抗疫特別國債安排的支出580000
本年收入合計27759.99本年支出合計59759.99637.76122.240
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余280年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余600000
  一般公共預(yù)算財政撥款290
61



  政府性基金預(yù)算財政撥款300
62



  國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款310
63



總計32759.99總計64759.99637.76122.240
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表





公開05表
部門:陽新縣荊頭山管理區(qū)
2020年度

金額單位:萬元
項目本年支出
功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
欄次123
合計637.76453.68184.08
201一般公共服務(wù)支出205.19205.190
20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)168.83168.830
2010301  行政運行158.83158.830
2010399  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出10100
20106財政事務(wù)18180
2010699  其他財政事務(wù)支出18180
20111紀檢監(jiān)察事務(wù)0.180.180
2011105  派駐派出機構(gòu)0.180.180
20129群眾團體事務(wù)110
2012999  其他群眾團體事務(wù)支出110
20132組織事務(wù)1.891.890
2013299  其他組織事務(wù)支出1.891.890
20133宣傳事務(wù)1.31.30
2013399  其他宣傳事務(wù)支出1.31.30
20199其他一般公共服務(wù)支出14140
2019999  其他一般公共服務(wù)支出14140
204公共安全支出10100
20499其他公共安全支出10100
2049901  其他公共安全支出10100
207文化旅游體育與傳媒支出2.52.50
20701文化和旅游2.52.50
2070199  其他文化和旅游支出2.52.50
208社會保障和就業(yè)支出4.184.180
20801人力資源和社會保障管理事務(wù)2.382.380
2080107  社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)2.382.380
20808撫恤1.81.80
2080899  其他優(yōu)撫支出1.81.80
210衛(wèi)生健康支出39.7739.770
21004公共衛(wèi)生39.7739.770
2100410  突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理39.7739.770
211節(jié)能環(huán)保支出10100
21104自然生態(tài)保護10100
2110402  農(nóng)村環(huán)境保護10100
213農(nóng)林水支出365.13181.05184.08
21303水利167.0833134.08
2130314  防汛33330
2130321  大中型水庫移民后期扶持專項支出134.080134.08
21305扶貧30030
2130504  農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30030
21307農(nóng)村綜合改革168.05148.0520
2130701  對村級一事一議的補助20020
2130704  國有農(nóng)場辦社會職能改革補助39390
2130705  對村民委員會和村黨支部的補助78.978.90
2130799  其他農(nóng)村綜合改革支出30.1530.150
224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出110
22401應(yīng)急管理事務(wù)110
2240106  安全監(jiān)管110
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。


一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
















公開06表
部門:陽新縣荊頭山管理區(qū)
2020年度

金額單位:萬元
人員經(jīng)費公用經(jīng)費
科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)
301工資福利支出178.63302商品和服務(wù)支出274.93307債務(wù)利息及費用支出0
30101  基本工資71.7330201  辦公費228.3430701  國內(nèi)債務(wù)付息0
30102  津貼補貼91.2330202  印刷費030702  國外債務(wù)付息0
30103  獎金030203  咨詢費0310資本性支出0
30106  伙食補助費030204  手續(xù)費031001  房屋建筑物購建0
30107  績效工資4.1130205  水費031002  辦公設(shè)備購置0
30108  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.5730206  電費031003  專用設(shè)備購置0
30109  職業(yè)年金繳費030207  郵電費031005  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0
30110  職工基本醫(yī)療保險繳費030208  取暖費031006  大型修繕0
30111  公務(wù)員醫(yī)療補助繳費030209  物業(yè)管理費031007  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0
30112  其他社會保障繳費030211  差旅費531008  物資儲備0
30113  住房公積金030212  因公出國(境)費用031009  土地補償0
30114  醫(yī)療費030213  維修(護)費031010  安置補助0
30199  其他工資福利支出030214  租賃費031011  地上附著物和青苗補償0
303對個人和家庭的補助0.1230215  會議費531012  拆遷補償0
30301  離休費030216  培訓(xùn)費5.8931013  公務(wù)用車購置0
30302  退休費030217  公務(wù)接待費031019  其他交通工具購置0
30303  退職(役)費030218  專用材料費031021  文物和陳列品購置0
30304  撫恤金030224  被裝購置費031022  無形資產(chǎn)購置0
30305  生活補助0.1230225  專用燃料費031099  其他資本性支出0
30306  救濟費030226  勞務(wù)費5.9399其他支出0
30307  醫(yī)療費補助030227  委托業(yè)務(wù)費039906  贈與0
30308  助學(xué)金030228  工會經(jīng)費539907  國家賠償費用支出0
30309  獎勵金030229  福利費439908  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼0
30310  個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼030231  公務(wù)用車運行維護費039999  其他支出0
30311  代繳社會保險費030239  其他交通費用0


30399  其他對個人和家庭的補助030240  稅金及附加費用0





30299  其他商品和服務(wù)支出15.8


人員經(jīng)費合計178.75公用經(jīng)費合計274.93
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表











公開07表
部門:陽新縣荊頭山管理區(qū)

2020年



金額單位:萬元
預(yù)算數(shù)決算數(shù)
合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費
小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費
123456789101112






000000
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù),此數(shù)據(jù)由單位自己填報。決算數(shù)包括當年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。


政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表








公開08表
部門:陽新縣荊頭山管理區(qū)2020年度



金額單位:萬元
項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
欄次123456
合計0122.24122.240122.240
208社會保障和就業(yè)支出040.8640.86040.860
20822大中型水庫移民后期扶持基金支出040.8640.86040.860
2082201  移民補助018.418.4018.40
2082202  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展022.4622.46022.460
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出081.3881.38081.380
21208國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出081.3881.38081.380
2120803  城市建設(shè)支出081.3881.38081.380
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表









公開09表
部門: 陽新縣荊頭山管理區(qū)2020年度
 金額單位:萬元
項目本年支出
功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出
欄次123
合計







注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

2020年度收支總計3782.02萬元。與2019年度相比,收支總計增加3280.14萬元,增長653.56 %,主要是本年度增人增資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及防汛抗洪應(yīng)急救災(zāi)資金的增加。

二、收入決算情況說明

2020年總收入是3782.02萬元,其中:財政撥款收入759.99萬元,占20.09 %;事業(yè)收入   0  萬元,占   0  %;其他收入3022.02萬元,占79.91%。

三、支出決算情況說明

2020年總支出是3782.02萬元,其中:基本支出 593.37萬元,占 15.69%;項目支出3188.65萬元,占84.43%。

四、財政撥款收入支出決算總表說明

2020年度財政撥款收支總計759.99萬元。與2019年相比,財政撥款收支總計各增加258.11萬元,增長51.43%,主要是防汛抗洪應(yīng)急救災(zāi)資金的增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年所屬單位決算匯總財政撥款總支出759.99萬元,2020年部門本級決算一般公共預(yù)算財政撥款支出637.76萬元,與2019年相比增加161.18萬元,增長33.82%。一般公共預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類情況如下:

一、一般公共服務(wù)支出類205.19萬元,占本年支出32.17%

二、公共安全支出類10萬元,占本年支出1.57%

三、文化體育與傳媒支出類2.5萬元,占本年支出0.39%

四、社會保障和就業(yè)支出類45.04萬元,占本年支出7.06%

五、衛(wèi)生健康支出類39.77萬元,占本年支出6.24%

六、節(jié)能環(huán)保支出類10萬元,占本年支出1.57%

七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出類81.38萬元,占本年支出12.76%

八、農(nóng)林水支出類365.13萬元,占本年支出57.25%

九、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類1萬元,占本年支出0.16%

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年財政撥款基本支出453.68萬元,其中:人員經(jīng)費178.75萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職業(yè)基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助;公用經(jīng)費274.93萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、無形資產(chǎn)購置。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為  0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算的0 %,其中:因公出國(境)費用預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算的 0 %;公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算的 0 %;公務(wù)接待費預(yù)算為  萬元,支出決算為  0萬元,完成預(yù)算的 0%。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年“三公經(jīng)費”支出  0萬元,其中:因公出國(境)費  0 萬元,占  %;公務(wù)用車購置及運行維護費  0萬元,占  %;公務(wù)接待費  0萬元,占   %。與2019年相比“三公”經(jīng)費增長(下降)     %。                   。

1.因公出國(境)費  萬元。2020年,參加政府組團  0 次,共  人次出國(境) 0  人,均   0萬元。                  。

因公出國(境)費支出決算比2019年減少  0 萬元,下降 0  %   。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費 0   萬元。其中公務(wù)用車購置 0  萬元,公務(wù)用車運行維護費  0 萬元。2020年,本單位共有  0 輛公務(wù)車,平均公務(wù)用車運行維護費  0  萬元。

公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加  0  萬元, 。

3.公務(wù)接待費  0 萬元。2020年,本單位公務(wù)接待批次  0個,公務(wù)接待人次  0  人。??????

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算為274.93萬元,支出決算為 274.93萬元,完成預(yù)算的 100 %。比2019年增加63.92萬元,上漲30%。主要原因是當年機關(guān)由于受災(zāi)嚴重追加運行經(jīng)費。

九、政府采購支出情況

2020年單位政府采購支出總額    0 萬元,期中:政府采購貨物支出   0 萬元,政府采購工程支出    0 萬元,政府采購服務(wù)支出   0  萬元。

十、國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日,單位共有車輛   0 輛,一般公務(wù)用車    0 輛。單位價值 50萬元以上通用設(shè)備   0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備  0 臺(套)。

十一、預(yù)算績效管理工作開展情況

2020年,單位共組織對   0  個項目進行了預(yù)算績效評價,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款   0  萬元,占年初預(yù)算的    0  %,績效評價結(jié)果顯示,上述項目支出績效情況較為理想,均達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標。

第四部分名詞解釋

一、財政補助收入:指縣級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)(類)行政運行(項):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(項):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務(wù)(類)機關(guān)服務(wù)(項):指單位服務(wù)中心為機關(guān)提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):指單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育(類)普通教育(款)高等教育(項):指單位支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學(xué),組織專家對省屬院校申報的建設(shè)規(guī)劃和項目預(yù)算進行評審等相關(guān)工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指單位用于機關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準,對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

十五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。

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