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名稱 陽新縣財(cái)政局荊頭山財(cái)政所2022年部門預(yù)算公開
索引號 000014349/2022-14803 發(fā)布日期 2022-02-24 發(fā)布機(jī)構(gòu) 荊頭山管理區(qū)
文號 文件分類 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) 所屬機(jī)構(gòu) 荊頭山管理區(qū)

陽新縣財(cái)政局荊頭山財(cái)政所2022年部門預(yù)算公開

2022年陽新縣荊頭山管理區(qū)財(cái)政所單位預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、部門(單位)主要職責(zé)

預(yù)算管理,編制并執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算,編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位決算,并依法進(jìn)行預(yù)決算公開;惠農(nóng)政策落實(shí),落實(shí)國家涉農(nóng)補(bǔ)貼補(bǔ)助政策與資金發(fā)放;承擔(dān)農(nóng)場(管理區(qū))財(cái)政財(cái)務(wù)管理;負(fù)責(zé)財(cái)政性資金監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)管理;財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行與宣傳;負(fù)責(zé)財(cái)政與編制政務(wù)公開管理;負(fù)責(zé)村級財(cái)務(wù)會計(jì)委托代理,代理鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的村級財(cái)務(wù)活動;負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理與農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管;完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣財(cái)政局荊頭山財(cái)政所為陽新縣荊頭山管理區(qū)部門的二級預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有三資監(jiān)管中心、產(chǎn)權(quán)交易中心。本單位人員合計(jì)8人,其中在職全額財(cái)撥編制6人,離退休2人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況:2022年本年收入預(yù)計(jì)為92.70元,比上年減少8.64萬元,減少8.5 %。其中,經(jīng)費(fèi)撥款92.70萬元,行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款0萬元,其他收入0萬元。收入減少原因:主要是人員變動

2.預(yù)算支出情況:2022年本年支出92.70萬元,比上年減少8.64萬元,減少8.5%。其中:基本支出68萬元,占總支出的73.35%;項(xiàng)目支出24.70元,占總支出的26.65%。本年支出構(gòu)成為:一般公共服務(wù)支92.70萬元,占本年支出100%。支出減少原因:主要是人員變動。

3.本單位2022年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為6.30萬元,與上年相比減少14.70萬元,減少70%。減少原因主要是:一是預(yù)算編制口徑調(diào)整,人員變動,車改補(bǔ)貼變更為其他交通費(fèi),新增公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中,辦公費(fèi)2萬元,印刷費(fèi)0.50萬元,水費(fèi)0.20萬元,電費(fèi)1.50萬元,差旅費(fèi)0.60萬元,工會經(jīng)費(fèi)0.90萬元,福利費(fèi)0.57萬元,其他商品和服務(wù)支出0.03萬元。  

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額 0 萬元,比上年預(yù)算對比沒有變化,主要原因是本單位 2022 年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出,與上年一致。

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,減少0%,主要原因是本單位無公務(wù)接待費(fèi)支出;

2、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,減少0%,其中,一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為0元,與上年持平;

3、因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,減少0%,主要是因?yàn)楸締挝粺o因公出國(境)支出;

4、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,減少0%,主要原因是本單位無公務(wù)用車。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2022年本單位編制政府采購預(yù)算0萬元,與上年持平,主要原因是:本單位無政府采購預(yù)算安排。其中:貨物類0萬元,工程類0萬元,服務(wù)類0萬元,工程0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

本年度我單位固定資產(chǎn)總額為58.51萬元,占有房屋面積121平方米,其中通用設(shè)備45.89萬元,專用設(shè)備1.53萬元,家具、用具、裝具11.09萬元現(xiàn)有公務(wù)用車0上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

基層財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要內(nèi)容是保障基層財(cái)政所預(yù)算外各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開展,2022年預(yù)算安排24.70萬元,其中,24.70萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥

2022年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:通過本項(xiàng)目的實(shí)施,保障財(cái)政所各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)正常有序開展。產(chǎn)出指標(biāo):完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)10次;政務(wù)公開及惠農(nóng)政策宣傳2次;檔案整理1次;三資監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)1次;三資監(jiān)管考核達(dá)標(biāo);檔案管理保持省優(yōu);產(chǎn)權(quán)交易提升質(zhì)量管理;完成時(shí)間1年。

效益指標(biāo):促進(jìn)村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)財(cái)政事務(wù)有序運(yùn)行。

滿意度指標(biāo):群眾對辦理業(yè)務(wù)人員滿意度95%。

九、其他需要說明的情況

(一) 對空表的說明:

1.本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出,因此相關(guān)表格為空;

2. 本單位無政府性基金收支情況,因此相關(guān)表格為空;

3. 政府采購情況為空,主要是因?yàn)楸締挝粺o政府采購預(yù)算支出。

??(二) 對其他情況的說明:

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.三公經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入:指除上述財(cái)政撥款收入以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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