www成人亚洲,www成人在线|www成人在线观看_www成人在线视频

設(shè)為首頁 加入收藏 繁體中文 無障礙閱讀 長者專區(qū)

名稱 龍港鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算
索引號 000014349/2021-82092 發(fā)布日期 2021-09-02 發(fā)布機(jī)構(gòu) 縣財(cái)政局
文號 文件分類 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) 所屬機(jī)構(gòu) 縣財(cái)政局

龍港鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算

目  錄

第一部分:部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分: 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表(表1)

二、收入決算表(表2)

三、支出決算表(表3)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(表4)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(表5)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(表6)

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(表7)

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(8)

第三部分:2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

九、政府采購支出情況

十、國有資產(chǎn)占用情況

十一、預(yù)算績效評價(jià)情況

第四部分:名詞解釋 

第一部分

部門概況

(一)部門職責(zé)

制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,抓好招商引資,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

從單位構(gòu)成看,本部門決算包括:本級部門決算單位1個(gè),單位直屬事業(yè)二級單位  0個(gè)等決算。

第二部分

2020年度部門決算表

收入支出決算總表





公開01表
部門:陽新縣龍港鎮(zhèn)人民政府

2020年度

金額單位:萬元
收入支出
項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額
欄次
1欄次
2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14,460.68一、一般公共服務(wù)支出321,738.09
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2227.55二、外交支出330
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入3260三、國防支出340
四、上級補(bǔ)助收入40四、公共安全支出3568.46
五、事業(yè)收入50五、教育支出360
六、經(jīng)營收入60六、科學(xué)技術(shù)支出372
七、附屬單位上繳收入70七、文化旅游體育與傳媒支出3813.5
八、其他收入83,859.17八、社會保障和就業(yè)支出39342.07

9
九、衛(wèi)生健康支出40607.95

10
十、節(jié)能環(huán)保支出4169

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出42168.06

12
十二、農(nóng)林水支出434,525.91

13
十三、交通運(yùn)輸支出440

14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出450.48

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出460

16
十六、金融支出470

17
十七、援助其他地區(qū)支出480

18
十八、自然資源海洋氣象等支出4953.85

19
十九、住房保障支出500

20
二十、糧油物資儲備支出518

21
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出52260

22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出53110.11

23
二十三、其他支出540

24
二十四、債務(wù)還本支出550

25
二十五、債務(wù)付息支出560

26
二十六、抗疫特別國債安排的支出570
本年收入合計(jì)278,807.41本年支出合計(jì)587,967.47
使用非財(cái)政撥款結(jié)余280結(jié)余分配590
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余290年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60839.94

30

61
總計(jì)318,807.41總計(jì)628,807.41
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表








公開02表
部門:陽新縣龍港鎮(zhèn)人民政府



2020年度



金額單位:萬元
項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入
功能分類科目編碼科目名稱


欄次1234567
合計(jì)8,807.414,948.2400003,859.17
201一般公共服務(wù)支出1,924.29916.9700001,007.32
20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1,689.80810.790000879.01
2010301  行政運(yùn)行1,263.93762.790000501.14
2010308  信訪事務(wù)3519000016
2010399  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出390.87290000361.87
20106財(cái)政事務(wù)11900002
2010607  信息化建設(shè)2200000
2010699  其他財(cái)政事務(wù)支出9700002
20111紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)4.732.3400002.39
2011105  派駐派出機(jī)構(gòu)2.342.3400000
2011199  其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出2.39000002.39
20129群眾團(tuán)體事務(wù)3.71.700002
2012999  其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出3.71.700002
20132組織事務(wù)62.1143.03000019.08
2013201  行政運(yùn)行44.9525.87000019.08
2013299  其他組織事務(wù)支出17.1617.1600000
20133宣傳事務(wù)10.910.900000
2013399  其他宣傳事務(wù)支出10.910.900000
20199其他一般公共服務(wù)支出142.0539.210000102.85
2019999  其他一般公共服務(wù)支出142.0539.210000102.85
204公共安全支出86.4638000048.46
20408強(qiáng)制隔離戒毒12.281000002.28
2040805  強(qiáng)制隔離戒毒人員教育12.281000002.28
20499其他公共安全支出74.1828000046.18
2049901  其他公共安全支出74.1828000046.18
206科學(xué)技術(shù)支出2000002
20601科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)2000002
2060199  其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出2000002
207文化旅游體育與傳媒支出14.514.500000
20701文化和旅游14.514.500000
2070199  其他文化和旅游支出14.514.500000
208社會保障和就業(yè)支出465.04266.720000198.32
20801人力資源和社會保障管理事務(wù)18.0118.0100000
2080107  社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)18.0118.0100000
20802民政管理事務(wù)22.52000002.5
2080207  行政區(qū)劃和地名管理2.5000002.5
2080208  基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理202000000
20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出8.218.2100000
2080506  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.218.2100000
20808撫恤45.9445.9400000
2080801  死亡撫恤30.5430.5400000
2080899  其他優(yōu)撫支出15.415.400000
20820臨時(shí)救助380000038
2082001  臨時(shí)救助支出380000038
20822大中型水庫移民后期扶持基金支出299.12148.90000150.22
2082201  移民補(bǔ)助46.0236000010.02
2082202  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展253.1112.90000140.2
20899其他社會保障和就業(yè)支出33.2525.6500007.6
2089901  其他社會保障和就業(yè)支出33.2525.6500007.6
210衛(wèi)生健康支出607.99259.850000348.13
21004公共衛(wèi)生607.95259.850000348.09
2100409  重大公共衛(wèi)生服務(wù)57.090000057.09
2100410  突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理550.85259.850000291
21099其他衛(wèi)生健康支出0.04000000.04
2109901  其他衛(wèi)生健康支出0.04000000.04
211節(jié)能環(huán)保支出6930000039
21104自然生態(tài)保護(hù)6930000039
2110402  農(nóng)村環(huán)境保護(hù)6930000039
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出168.06149.06000019
21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)70.4170.4100000
2120104  城管執(zhí)法70.4170.4100000
21208國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出94.6578.65000016
2120804  農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出160000016
2120899  其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出78.6578.6500000
21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出3000003
2129901  其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出3000003
213農(nóng)林水支出5,020.302,931.6600002,088.64
21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村473.92469.9200004
2130108  病蟲害控制26.7226.7200000
2130110  執(zhí)法監(jiān)管7700000
2130126  農(nóng)村社會事業(yè)202000000
2130135  農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用416.2416.200000
2130199  其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出4000004
21302林業(yè)和草原5.92000005.92
2130209  森林生態(tài)效益補(bǔ)償5.92000005.92
21303水利109.6680.37000029.29
2130314  防汛353500000
2130321  大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出74.6645.37000029.29
21305扶貧2,668.32746.8900001,921.43
2130504  農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)826.89746.89000080
2130599  其他扶貧支出1,841.43000001,841.43
21307農(nóng)村綜合改革1,632.481,625.4800007
2130701  對村級一事一議的補(bǔ)助46446400000
2130705  對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助921.38921.3800000
2130706  對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助10010000000
2130799  其他農(nóng)村綜合改革支出147.09140.0900007
21308普惠金融發(fā)展支出3300000
2130804  創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息3300000
21366大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出2000002
2136601  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展2000002
21399其他農(nóng)林水支出12560000119
2139999  其他農(nóng)林水支出12560000119
214交通運(yùn)輸支出17.330000017.33
21406車輛購置稅支出17.330000017.33
2140602  車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出17.330000017.33
215資源勘探工業(yè)信息等支出0.480.4800000
21508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出0.480.4800000
2150805  中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)0.480.4800000
220自然資源海洋氣象等支出53.850000053.85
22001自然資源事務(wù)53.850000053.85
2200199  其他自然資源事務(wù)支出53.850000053.85
222糧油物資儲備支出8600002
22201糧油事務(wù)8600002
2220199  其他糧油事務(wù)支出8600002
223國有資本經(jīng)營預(yù)算支出26026000000
22399其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出26026000000
2239901  其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出26026000000
224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出110.1175000035.11
22401應(yīng)急管理事務(wù)3118000013
2240106  安全監(jiān)管3118000013
22402消防事務(wù)67.1157000010.11
2240204  消防應(yīng)急救援67.1157000010.11
22406自然災(zāi)害防治120000012
2240601  地質(zhì)災(zāi)害防治120000012
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。


支出決算表







公開03表
部門:陽新縣龍港鎮(zhèn)人民政府
2020年度



金額單位:萬元
項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼科目名稱
欄次123456
合計(jì)7,967.471,987.965,979.51000
201一般公共服務(wù)支出1,738.091,738.090000
20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1,504.731,504.730000
2010301  行政運(yùn)行1,078.861,078.860000
2010308  信訪事務(wù)35350000
2010399  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出390.87390.870000
20106財(cái)政事務(wù)11110000
2010607  信息化建設(shè)220000
2010699  其他財(cái)政事務(wù)支出990000
20111紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)4.734.730000
2011105  派駐派出機(jī)構(gòu)2.342.340000
2011199  其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出2.392.390000
20129群眾團(tuán)體事務(wù)2.572.570000
2012999  其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出2.572.570000
20132組織事務(wù)62.1162.110000
2013201  行政運(yùn)行44.9544.950000
2013299  其他組織事務(wù)支出17.1617.160000
20133宣傳事務(wù)10.910.90000
2013399  其他宣傳事務(wù)支出10.910.90000
20199其他一般公共服務(wù)支出142.05142.050000
2019999  其他一般公共服務(wù)支出142.05142.050000
204公共安全支出68.4668.460000
20408強(qiáng)制隔離戒毒12.2812.280000
2040805  強(qiáng)制隔離戒毒人員教育12.2812.280000
20499其他公共安全支出56.1856.180000
2049901  其他公共安全支出56.1856.180000
206科學(xué)技術(shù)支出220000
20601科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)220000
2060199  其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出220000
207文化旅游體育與傳媒支出13.513.50000
20701文化和旅游13.513.50000
2070199  其他文化和旅游支出13.513.50000
208社會保障和就業(yè)支出342.07165.91176.15000
20801人力資源和社會保障管理事務(wù)18.0118.010000
2080107  社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)18.0118.010000
20802民政管理事務(wù)22.522.50000
2080207  行政區(qū)劃和地名管理2.52.50000
2080208  基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理20200000
20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出8.218.210000
2080506  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.218.210000
20808撫恤45.9445.940000
2080801  死亡撫恤30.5430.540000
2080899  其他優(yōu)撫支出15.415.40000
20820臨時(shí)救助38380000
2082001  臨時(shí)救助支出38380000
20822大中型水庫移民后期扶持基金支出176.150176.15000
2082201  移民補(bǔ)助43.4043.4000
2082202  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展132.750132.75000
20899其他社會保障和就業(yè)支出33.2533.250000
2089901  其他社會保障和就業(yè)支出33.2533.250000
210衛(wèi)生健康支出607.950607.95000
21004公共衛(wèi)生607.950607.95000
2100409  重大公共衛(wèi)生服務(wù)57.09057.09000
2100410  突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理550.850550.85000
211節(jié)能環(huán)保支出69069000
21104自然生態(tài)保護(hù)69069000
2110402  農(nóng)村環(huán)境保護(hù)69069000
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出168.060168.06000
21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)70.41070.41000
2120104  城管執(zhí)法70.41070.41000
21208國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出94.65094.65000
2120804  農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出16016000
2120899  其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出78.65078.65000
21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出303000
2129901  其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出303000
213農(nóng)林水支出4,525.9104,525.91000
21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村473.920473.92000
2130108  病蟲害控制26.72026.72000
2130110  執(zhí)法監(jiān)管707000
2130126  農(nóng)村社會事業(yè)20020000
2130135  農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用416.20416.2000
2130199  其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出404000
21303水利107.370107.37000
2130314  防汛35035000
2130321  大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出72.37072.37000
21305扶貧2,182.1402,182.14000
2130504  農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)771.890771.89000
2130599  其他扶貧支出1,410.2501,410.25000
21307農(nóng)村綜合改革1,632.4801,632.48000
2130701  對村級一事一議的補(bǔ)助4640464000
2130705  對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助921.380921.38000
2130706  對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助1000100000
2130799  其他農(nóng)村綜合改革支出147.090147.09000
21308普惠金融發(fā)展支出303000
2130804  創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息303000
21366大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出202000
2136601  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展202000
21399其他農(nóng)林水支出1250125000
2139999  其他農(nóng)林水支出1250125000
215資源勘探工業(yè)信息等支出0.4800.48000
21508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出0.4800.48000
2150805  中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)0.4800.48000
220自然資源海洋氣象等支出53.85053.85000
22001自然資源事務(wù)53.85053.85000
2200199  其他自然資源事務(wù)支出53.85053.85000
222糧油物資儲備支出808000
22201糧油事務(wù)808000
2220199  其他糧油事務(wù)支出808000
223國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2600260000
22399其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2600260000
2239901  其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2600260000
224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出110.110110.11000
22401應(yīng)急管理事務(wù)31031000
2240106  安全監(jiān)管31031000
22402消防事務(wù)67.11067.11000
2240204  消防應(yīng)急救援67.11067.11000
22406自然災(zāi)害防治12012000
2240601  地質(zhì)災(zāi)害防治12012000
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。


財(cái)政撥款收入支出決算總表








公開04表
部門:陽新縣龍港鎮(zhèn)人民政府


2020年度


金額單位:萬元
收     入支     出
項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
欄次
1欄次
2345
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14,460.68一、一般公共服務(wù)支出33730.76730.7600
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2227.55二、外交支出340000
三、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款3260三、國防支出350000

4
四、公共安全支出36383800

5
五、教育支出370000

6
六、科學(xué)技術(shù)支出380000

7
七、文化旅游體育與傳媒支出3913.513.500

8
八、社會保障和就業(yè)支出40266.72117.81148.90

9
九、衛(wèi)生健康支出41259.85259.8500

10
十、節(jié)能環(huán)保支出42303000

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出43149.0670.4178.650

12
十二、農(nóng)林水支出442,910.912,910.9100

13
十三、交通運(yùn)輸支出450000

14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出460.480.4800

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出470000

16
十六、金融支出480000

17
十七、援助其他地區(qū)支出490000

18
十八、自然資源海洋氣象等支出500000

19
十九、住房保障支出510000

20
二十、糧油物資儲備支出526600

21
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5326000260

22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出54757500

23
二十三、其他支出550000

24
二十四、債務(wù)還本支出560000

25
二十五、債務(wù)付息支出570000

26
二十六、抗疫特別國債安排的支出580000
本年收入合計(jì)274,948.24本年支出合計(jì)594,740.284,252.73227.55260
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余280年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60207.96207.9600
  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款290
61



  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款300
62



  國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款310
63



總計(jì)324,948.24總計(jì)644,948.244,460.68227.55260
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表






公開05表
部門:陽新縣龍港鎮(zhèn)人民政府

2020年度
金額單位:萬元
項(xiàng)目本年支出
功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出
欄次123
合計(jì)4,252.73900.073,352.65
201一般公共服務(wù)支出730.76730.760
20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)625.71625.710
2010301  行政運(yùn)行577.71577.710
2010308  信訪事務(wù)19190
2010399  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出29290
20106財(cái)政事務(wù)990
2010607  信息化建設(shè)220
2010699  其他財(cái)政事務(wù)支出770
20111紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)2.342.340
2011105  派駐派出機(jī)構(gòu)2.342.340
20129群眾團(tuán)體事務(wù)0.570.570
2012999  其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出0.570.570
20132組織事務(wù)43.0343.030
2013201  行政運(yùn)行25.8725.870
2013299  其他組織事務(wù)支出17.1617.160
20133宣傳事務(wù)10.910.90
2013399  其他宣傳事務(wù)支出10.910.90
20199其他一般公共服務(wù)支出39.2139.210
2019999  其他一般公共服務(wù)支出39.2139.210
204公共安全支出38380
20408強(qiáng)制隔離戒毒10100
2040805  強(qiáng)制隔離戒毒人員教育10100
20499其他公共安全支出28280
2049901  其他公共安全支出28280
207文化旅游體育與傳媒支出13.513.50
20701文化和旅游13.513.50
2070199  其他文化和旅游支出13.513.50
208社會保障和就業(yè)支出117.81117.810
20801人力資源和社會保障管理事務(wù)18.0118.010
2080107  社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)18.0118.010
20802民政管理事務(wù)20200
2080208  基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理20200
20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出8.218.210
2080506  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.218.210
20808撫恤45.9445.940
2080801  死亡撫恤30.5430.540
2080899  其他優(yōu)撫支出15.415.40
20899其他社會保障和就業(yè)支出25.6525.650
2089901  其他社會保障和就業(yè)支出25.6525.650
210衛(wèi)生健康支出259.850259.85
21004公共衛(wèi)生259.850259.85
2100410  突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理259.850259.85
211節(jié)能環(huán)保支出30030
21104自然生態(tài)保護(hù)30030
2110402  農(nóng)村環(huán)境保護(hù)30030
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出70.41070.41
21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)70.41070.41
2120104  城管執(zhí)法70.41070.41
213農(nóng)林水支出2,910.9102,910.91
21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村469.920469.92
2130108  病蟲害控制26.72026.72
2130110  執(zhí)法監(jiān)管707
2130126  農(nóng)村社會事業(yè)20020
2130135  農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用416.20416.2
21303水利80.37080.37
2130314  防汛35035
2130321  大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出45.37045.37
21305扶貧726.140726.14
2130504  農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)726.140726.14
21307農(nóng)村綜合改革1,625.4801,625.48
2130701  對村級一事一議的補(bǔ)助4640464
2130705  對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助921.380921.38
2130706  對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助1000100
2130799  其他農(nóng)村綜合改革支出140.090140.09
21308普惠金融發(fā)展支出303
2130804  創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息303
21399其他農(nóng)林水支出606
2139999  其他農(nóng)林水支出606
215資源勘探工業(yè)信息等支出0.4800.48
21508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出0.4800.48
2150805  中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)0.4800.48
222糧油物資儲備支出606
22201糧油事務(wù)606
2220199  其他糧油事務(wù)支出606
224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出75075
22401應(yīng)急管理事務(wù)18018
2240106  安全監(jiān)管18018
22402消防事務(wù)57057
2240204  消防應(yīng)急救援57057
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。


政撥款基本支出決算表



















公開06表
部門:陽新縣龍港鎮(zhèn)人民政府

2020年度

金額單位:萬元
人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)
301工資福利支出561.83302商品和服務(wù)支出208.27307債務(wù)利息及費(fèi)用支出0
30101  基本工資179.5130201  辦公費(fèi)25.7730701  國內(nèi)債務(wù)付息0
30102  津貼補(bǔ)貼207.8230202  印刷費(fèi)22.130702  國外債務(wù)付息0
30103  獎金030203  咨詢費(fèi)0310資本性支出0
30106  伙食補(bǔ)助費(fèi)030204  手續(xù)費(fèi)031001  房屋建筑物購建0
30107  績效工資030205  水費(fèi)031002  辦公設(shè)備購置0
30108  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)52.0230206  電費(fèi)331003  專用設(shè)備購置0
30109  職業(yè)年金繳費(fèi)8.2130207  郵電費(fèi)031005  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0
30110  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23.9630208  取暖費(fèi)031006  大型修繕0
30111  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)19.2330209  物業(yè)管理費(fèi)031007  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0
30112  其他社會保障繳費(fèi)9.2630211  差旅費(fèi)531008  物資儲備0
30113  住房公積金35.9430212  因公出國(境)費(fèi)用031009  土地補(bǔ)償0
30114  醫(yī)療費(fèi)030213  維修(護(hù))費(fèi)031010  安置補(bǔ)助0
30199  其他工資福利支出25.8730214  租賃費(fèi)031011  地上附著物和青苗補(bǔ)償0
303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助129.9830215  會議費(fèi)031012  拆遷補(bǔ)償0
30301  離休費(fèi)030216  培訓(xùn)費(fèi)1331013  公務(wù)用車購置0
30302  退休費(fèi)030217  公務(wù)接待費(fèi)031019  其他交通工具購置0
30303  退職(役)費(fèi)030218  專用材料費(fèi)031021  文物和陳列品購置0
30304  撫恤金37.5130224  被裝購置費(fèi)031022  無形資產(chǎn)購置0
30305  生活補(bǔ)助59.9130225  專用燃料費(fèi)031099  其他資本性支出0
30306  救濟(jì)費(fèi)17.1630226  勞務(wù)費(fèi)110.71399其他支出0
30307  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助030227  委托業(yè)務(wù)費(fèi)439906  贈與0
30308  助學(xué)金030228  工會經(jīng)費(fèi)5.239907  國家賠償費(fèi)用支出0
30309  獎勵金030229  福利費(fèi)4.4939908  對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼0
30310  個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼030231  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.539999  其他支出0
30311  代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)030239  其他交通費(fèi)用10.5


30399  其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.430240  稅金及附加費(fèi)用0





30299  其他商品和服務(wù)支出0


人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)691.81公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)208.27
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。


政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表









公開08表
部門:陽新縣龍港鎮(zhèn)人民政府2020年度



金額單位:萬元
項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出
欄次123456
合計(jì)0227.55227.550227.550
208社會保障和就業(yè)支出0148.9148.90148.90
20822大中型水庫移民后期扶持基金支出0148.9148.90148.90
2082201  移民補(bǔ)助036360360
2082202  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展0112.9112.90112.90
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出078.6578.65078.650
21208國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出078.6578.65078.650
2120899  其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出078.6578.65078.650
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。



第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

2020年度收支總計(jì)8807.41萬元。與2019年度相比,收支總計(jì)增加 萬元,增長 %,主要是填報(bào)口徑調(diào)整。

二、收入決算情況說明

2020年總收入是8807.41萬元,其中:財(cái)政撥款收入4460.68萬元,占50.65%;事業(yè)收入 0萬元,占0%;其他收入3859.17萬元,占49.35%。

三、支出決算情況說明

2020年總支出是7967.47萬元,其中:基本支出1987.96萬元,占24.95%;項(xiàng)目支出 5979.51萬元,占75.05%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表說明

2020年度財(cái)政撥款收支總計(jì)4948.24萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收支總計(jì)各增加1429.6萬元,增加40.63%,主要是2020年增人增資,防疫防汛開支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年所屬單位決算匯總財(cái)政撥款總支出4948.24萬元,2020年部門本級決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出  萬元,與2019年相比增加 1429.6 萬元,增加40.63%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類情況如下:

一、一般公共服務(wù)支出類730.76萬元,占本年支出15.42%

二、公共安全支出類38 萬元,占本年支出 0.8 %

三、教育支出類 0萬元,占本年支出0 %

四、科學(xué)技術(shù)類 0萬元,占本年支出 0 %

五、文化體育與傳媒支出類13.5萬元,占本年支出 0.28%

六、社會保障和就業(yè)支出類266.72萬元,占本年支出5.63%

七、衛(wèi)生健康支出類259.85 萬元,占本年支出5.48%

八、節(jié)能環(huán)保支出類30萬元,占本年支出0.63%

九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出類149.06 萬元,占本年支出3.14%

十、農(nóng)林水支出類2910.91萬元,占本年支出61.41%

十一、交通運(yùn)輸支出類0萬元,占本年支出0 %

十二、資源勘探工業(yè)信息等支出類0.48萬元,占本年支出0.01%

十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類0萬元,占本年支出0 %

十四、自然資源海洋氣象等支出類 0萬元,占本年支出 0%

十五、住房保障支出類0萬元,占本年支出 0 %

十六、糧油物資儲備支出類6萬元,占本年支出0.13%

十七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出類260萬元,占本年支出 5.48 %

十八、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類 75 萬元,占本年支出1.58 %

十九、其他支出類 0萬元,占本年支出0 %

二十、抗疫特別國債安排支出類0萬元,占本年支出0 %

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年財(cái)政撥款基本支出900.08萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)691.81萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)208.27萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、無形資產(chǎn)購置。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 0萬元,支出決算為 4.5  萬元,完成預(yù)算的0 %,其中:因公出國(境)費(fèi)用預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算的 0 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為   萬元,支出決算為4.5   萬元,完成預(yù)算的    %;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元,支出決算為  0萬元,完成預(yù)算的 0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,因當(dāng)年舊公務(wù)車報(bào)廢,購置新車導(dǎo)致公務(wù)用車購置費(fèi)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2020年“三公經(jīng)費(fèi)”支出  4.5萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)  0 萬元,占  %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)   4.5萬元,占  100 %;公務(wù)接待費(fèi)  0萬元,占   %。與2019年相比“三公”經(jīng)費(fèi)減少50.55    %。主要是縮減開支。

1.因公出國(境)費(fèi) 0萬元。2020年,參加政府組團(tuán)  0 次,共  人次出國(境) 0  人,均   0萬元。主要是政府無因公出國(境)。                  。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)   4.5 萬元。其中公務(wù)用車購置    萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)   4.5萬元。2020年,本單位共有   輛公務(wù)車,平均公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 萬元。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少  0.3 萬元,增減少原因是縮減開支。

3.公務(wù)接待費(fèi)  0 萬元。2020年,本單位公務(wù)接待批次  0個(gè),公務(wù)接待人次  0  人。主要用于與單位交流工作情況,及接受上級或相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費(fèi)支出。 ??????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出支出決算為   萬元,比2019年減少了    萬元,。主要原因是 認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

九、政府采購支出情況

2020年單位政府采購支出總額    0 萬元,期中:政府采購貨物支出   0 萬元,政府采購工程支出    0 萬元,政府采購服務(wù)支出   0  萬元。

十、國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日,單位共有車輛  輛,一般公務(wù)用車   輛。單位價(jià)值  萬元以上通用設(shè)備   0臺(套),單位價(jià)值  萬元以上專用設(shè)備  0 臺(套)。

十一、預(yù)算績效管理工作開展情況

2020年,單位共組織對   0  個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款   0  萬元,占年初預(yù)算的    0  %,績效評價(jià)結(jié)果顯示,上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想,均達(dá)到了項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政補(bǔ)助收入:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)(類)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

六、一般公共服務(wù)(類)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):指單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):指單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育(類)普通教育(款)高等教育(項(xiàng)):指單位支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué),組織專家對省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評審等相關(guān)工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):指單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面

?打印? ?關(guān)閉?
點(diǎn)擊咨詢智能客服