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名稱 排市鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算
索引號 000014349/2021-82090 發(fā)布日期 2021-09-02 發(fā)布機(jī)構(gòu) 縣財政局
文號 文件分類 財政、金融、審計、稅務(wù) 所屬機(jī)構(gòu) 縣財政局

排市鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算

目  錄

第一部分:部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分: 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表(表1)

二、收入決算表(表2)

三、支出決算表(表3)

四、財政撥款收入支出決算總表(表4)

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(表5)

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(表6)

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(表7)

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(8)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(表9)

第三部分:2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

九、政府采購支出情況

十、國有資產(chǎn)占用情況

十一、預(yù)算績效評價情況

第四部分:名詞解釋 

第一部分

部門概況

(一)部門職責(zé)

(1).制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,抓好招商引資,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

(2)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。

(3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

從單位構(gòu)成看,本部門決算包括:本級部門決算單位1個,單位直屬事業(yè)二級單位    0  個等決算。

第二部分

2020年度部門決算表

收入支出決算總表





公開01表
部門:陽新縣排市鎮(zhèn)人民政府2020年度

金額單位:萬元
收入支出
項目行次金額項目行次金額
欄次
1欄次
2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入12,945.56一、一般公共服務(wù)支出32898.84
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入214.85二、外交支出330
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入30三、國防支出340
四、上級補(bǔ)助收入40四、公共安全支出3545
五、事業(yè)收入50五、教育支出360
六、經(jīng)營收入60六、科學(xué)技術(shù)支出370
七、附屬單位上繳收入70七、文化旅游體育與傳媒支出3810.5
八、其他收入82.59八、社會保障和就業(yè)支出3966.67

9
九、衛(wèi)生健康支出40163.04

10
十、節(jié)能環(huán)保支出4120

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4238.32

12
十二、農(nóng)林水支出431,569.15

13
十三、交通運(yùn)輸支出440

14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出450.48

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出460

16
十六、金融支出470

17
十七、援助其他地區(qū)支出480

18
十八、自然資源海洋氣象等支出490

19
十九、住房保障支出500

20
二十、糧油物資儲備支出517

21
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出520

22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出53144

23
二十三、其他支出540

24
二十四、債務(wù)還本支出550

25
二十五、債務(wù)付息支出560

26
二十六、抗疫特別國債安排的支出570
本年收入合計272,962.99本年支出合計582,962.99
使用非財政撥款結(jié)余280結(jié)余分配590
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余290年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余600

30

61
總計312,962.99總計622,962.99
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


收入決算表









公開02表
部門:陽新縣排市鎮(zhèn)人民政府
2020年度



金額單位:萬元
項目本年收入合計財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營
收入
附屬單位上繳收入其他收入
功能分類科目編碼科目名稱
欄次1234567
合計2,962.992,960.4100002.59
201一般公共服務(wù)支出898.84896.2500002.59
20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)818.63818.6300000
2010301  行政運(yùn)行797.63797.6300000
2010308  信訪事務(wù)5500000
2010399  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出161600000
20111紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)4.031.4400002.59
2011105  派駐派出機(jī)構(gòu)1.441.4400000
2011199  其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出2.59000002.59
20113商貿(mào)事務(wù)5500000
2011308  招商引資5500000
20129群眾團(tuán)體事務(wù)1.91.900000
2012999  其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出1.91.900000
20132組織事務(wù)33.433.400000
2013201  行政運(yùn)行13.313.300000
2013299  其他組織事務(wù)支出20.1120.1100000
20133宣傳事務(wù)8.48.400000
2013399  其他宣傳事務(wù)支出8.48.400000
20199其他一般公共服務(wù)支出27.4827.4800000
2019999  其他一般公共服務(wù)支出27.4827.4800000
204公共安全支出454500000
20408強(qiáng)制隔離戒毒101000000
2040805  強(qiáng)制隔離戒毒人員教育101000000
20499其他公共安全支出353500000
2049901  其他公共安全支出353500000
207文化旅游體育與傳媒支出10.510.500000
20701文化和旅游10.510.500000
2070199  其他文化和旅游支出10.510.500000
208社會保障和就業(yè)支出66.6766.6700000
20801人力資源和社會保障管理事務(wù)5.255.2500000
2080107  社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)5.255.2500000
20802民政管理事務(wù)202000000
2080208  基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理202000000
20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出6.776.7700000
2080506  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.776.7700000
20808撫恤7.27.200000
2080899  其他優(yōu)撫支出7.27.200000
20822大中型水庫移民后期扶持基金支出14.8514.8500000
2082201  移民補(bǔ)助14.8514.8500000
20899其他社會保障和就業(yè)支出12.612.600000
2089901  其他社會保障和就業(yè)支出12.612.600000
210衛(wèi)生健康支出163.04163.0400000
21004公共衛(wèi)生163.04163.0400000
2100410  突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理163.04163.0400000
211節(jié)能環(huán)保支出202000000
21104自然生態(tài)保護(hù)202000000
2110402  農(nóng)村環(huán)境保護(hù)202000000
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出38.3238.3200000
21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)38.3238.3200000
2120104  城管執(zhí)法38.3238.3200000
213農(nóng)林水支出1,569.151,569.1500000
21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村121200000
2130110  執(zhí)法監(jiān)管7700000
2130126  農(nóng)村社會事業(yè)3300000
2130199  其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出2200000
21303水利694.7694.700000
2130311  水資源節(jié)約管理與保護(hù)4400000
2130314  防汛665.2665.200000
2130321  大中型水庫移民后期扶持專項支出25.525.500000
21305扶貧12812800000
2130504  農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)12812800000
21307農(nóng)村綜合改革726.45726.4500000
2130701  對村級一事一議的補(bǔ)助646400000
2130705  對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助500.24500.2400000
2130706  對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助505000000
2130799  其他農(nóng)村綜合改革支出112.21112.2100000
21399其他農(nóng)林水支出8800000
2139999  其他農(nóng)林水支出8800000
215資源勘探工業(yè)信息等支出0.480.4800000
21508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出0.480.4800000
2150805  中小企業(yè)發(fā)展專項0.480.4800000
222糧油物資儲備支出7700000
22201糧油事務(wù)7700000
2220199  其他糧油事務(wù)支出7700000
224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出14414400000
22401應(yīng)急管理事務(wù)4400000
2240106  安全監(jiān)管4400000
22402消防事務(wù)606000000
2240204  消防應(yīng)急救援606000000
22407自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出808000000
2240704  自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助808000000
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表







公開03表
部門:陽新縣排市鎮(zhèn)人民政府2020年度



金額單位:萬元
項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼科目名稱
欄次123456
合計2,962.992,745.49217.5000
201一般公共服務(wù)支出898.84898.840000
20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)818.63818.630000
2010301  行政運(yùn)行797.63797.630000
2010308  信訪事務(wù)550000
2010399  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出16160000
20111紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)4.034.030000
2011105  派駐派出機(jī)構(gòu)1.441.440000
2011199  其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出2.592.590000
20113商貿(mào)事務(wù)550000
2011308  招商引資550000
20129群眾團(tuán)體事務(wù)1.91.90000
2012999  其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出1.91.90000
20132組織事務(wù)33.433.40000
2013201  行政運(yùn)行13.313.30000
2013299  其他組織事務(wù)支出20.1120.110000
20133宣傳事務(wù)8.48.40000
2013399  其他宣傳事務(wù)支出8.48.40000
20199其他一般公共服務(wù)支出27.4827.480000
2019999  其他一般公共服務(wù)支出27.4827.480000
204公共安全支出45450000
20408強(qiáng)制隔離戒毒10100000
2040805  強(qiáng)制隔離戒毒人員教育10100000
20499其他公共安全支出35350000
2049901  其他公共安全支出35350000
207文化旅游體育與傳媒支出10.510.50000
20701文化和旅游10.510.50000
2070199  其他文化和旅游支出10.510.50000
208社會保障和就業(yè)支出66.6766.670000
20801人力資源和社會保障管理事務(wù)5.255.250000
2080107  社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)5.255.250000
20802民政管理事務(wù)20200000
2080208  基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理20200000
20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出6.776.770000
2080506  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.776.770000
20808撫恤7.27.20000
2080899  其他優(yōu)撫支出7.27.20000
20822大中型水庫移民后期扶持基金支出14.8514.850000
2082201  移民補(bǔ)助14.8514.850000
20899其他社會保障和就業(yè)支出12.612.60000
2089901  其他社會保障和就業(yè)支出12.612.60000
210衛(wèi)生健康支出163.04163.040000
21004公共衛(wèi)生163.04163.040000
2100410  突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理163.04163.040000
211節(jié)能環(huán)保支出20200000
21104自然生態(tài)保護(hù)20200000
2110402  農(nóng)村環(huán)境保護(hù)20200000
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出38.3238.320000
21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)38.3238.320000
2120104  城管執(zhí)法38.3238.320000
213農(nóng)林水支出1,569.151,351.65217.5000
21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村12120000
2130110  執(zhí)法監(jiān)管770000
2130126  農(nóng)村社會事業(yè)330000
2130199  其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出220000
21303水利694.7669.225.5000
2130311  水資源節(jié)約管理與保護(hù)440000
2130314  防汛665.2665.20000
2130321  大中型水庫移民后期扶持專項支出25.5025.5000
21305扶貧1280128000
2130504  農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1280128000
21307農(nóng)村綜合改革726.45662.4564000
2130701  對村級一事一議的補(bǔ)助64064000
2130705  對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助500.24500.240000
2130706  對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助50500000
2130799  其他農(nóng)村綜合改革支出112.21112.210000
21399其他農(nóng)林水支出880000
2139999  其他農(nóng)林水支出880000
215資源勘探工業(yè)信息等支出0.480.480000
21508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出0.480.480000
2150805  中小企業(yè)發(fā)展專項0.480.480000
222糧油物資儲備支出770000
22201糧油事務(wù)770000
2220199  其他糧油事務(wù)支出770000
224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1441440000
22401應(yīng)急管理事務(wù)440000
2240106  安全監(jiān)管440000
22402消防事務(wù)60600000
2240204  消防應(yīng)急救援60600000
22407自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出80800000
2240704  自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助80800000
注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表








公開04表
部門:陽新縣排市鎮(zhèn)人民政府2020年度


金額單位:萬元
收     入支     出
項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄次
1欄次
2345
一、一般公共預(yù)算財政撥款12,945.56一、一般公共服務(wù)支出33896.25896.2500
二、政府性基金預(yù)算財政撥款214.85二、外交支出340000
三、國有資本經(jīng)營財政撥款30三、國防支出350000

4
四、公共安全支出36454500

5
五、教育支出370000

6
六、科學(xué)技術(shù)支出380000

7
七、文化旅游體育與傳媒支出3910.510.500

8
八、社會保障和就業(yè)支出4066.6751.8214.850

9
九、衛(wèi)生健康支出41163.04163.0400

10
十、節(jié)能環(huán)保支出42202000

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4338.3238.3200

12
十二、農(nóng)林水支出441,569.151,569.1500

13
十三、交通運(yùn)輸支出450000

14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出460.480.4800

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出470000

16
十六、金融支出480000

17
十七、援助其他地區(qū)支出490000

18
十八、自然資源海洋氣象等支出500000

19
十九、住房保障支出510000

20
二十、糧油物資儲備支出527700

21
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出530000

22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5414414400

23
二十三、其他支出550000

24
二十四、債務(wù)還本支出560000

25
二十五、債務(wù)付息支出570000

26
二十六、抗疫特別國債安排的支出580000
本年收入合計272,960.41本年支出合計592,960.412,945.5614.850
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余280年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余600000
  一般公共預(yù)算財政撥款290
61



  政府性基金預(yù)算財政撥款300
62



  國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款310
63



總計322,960.41總計642,960.412,945.5614.850
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表




公開05表
部門:陽新縣排市鎮(zhèn)人民政府2020年度
金額單位:萬元
項目本年支出
功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
欄次123
合計2,945.562,728.06217.5
201一般公共服務(wù)支出896.25896.250
20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)818.63818.630
2010301  行政運(yùn)行797.63797.630
2010308  信訪事務(wù)550
2010399  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出16160
20111紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)1.441.440
2011105  派駐派出機(jī)構(gòu)1.441.440
20113商貿(mào)事務(wù)550
2011308  招商引資550
20129群眾團(tuán)體事務(wù)1.91.90
2012999  其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出1.91.90
20132組織事務(wù)33.433.40
2013201  行政運(yùn)行13.313.30
2013299  其他組織事務(wù)支出20.1120.110
20133宣傳事務(wù)8.48.40
2013399  其他宣傳事務(wù)支出8.48.40
20199其他一般公共服務(wù)支出27.4827.480
2019999  其他一般公共服務(wù)支出27.4827.480
204公共安全支出45450
20408強(qiáng)制隔離戒毒10100
2040805  強(qiáng)制隔離戒毒人員教育10100
20499其他公共安全支出35350
2049901  其他公共安全支出35350
207文化旅游體育與傳媒支出10.510.50
20701文化和旅游10.510.50
2070199  其他文化和旅游支出10.510.50
208社會保障和就業(yè)支出51.8251.820
20801人力資源和社會保障管理事務(wù)5.255.250
2080107  社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)5.255.250
20802民政管理事務(wù)20200
2080208  基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理20200
20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出6.776.770
2080506  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.776.770
20808撫恤7.27.20
2080899  其他優(yōu)撫支出7.27.20
20899其他社會保障和就業(yè)支出12.612.60
2089901  其他社會保障和就業(yè)支出12.612.60
210衛(wèi)生健康支出163.04163.040
21004公共衛(wèi)生163.04163.040
2100410  突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理163.04163.040
211節(jié)能環(huán)保支出20200
21104自然生態(tài)保護(hù)20200
2110402  農(nóng)村環(huán)境保護(hù)20200
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出38.3238.320
21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)38.3238.320
2120104  城管執(zhí)法38.3238.320
213農(nóng)林水支出1,569.151,351.65217.5
21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村12120
2130110  執(zhí)法監(jiān)管770
2130126  農(nóng)村社會事業(yè)330
2130199  其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出220
21303水利694.7669.225.5
2130311  水資源節(jié)約管理與保護(hù)440
2130314  防汛665.2665.20
2130321  大中型水庫移民后期扶持專項支出25.5025.5
21305扶貧1280128
2130504  農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1280128
21307農(nóng)村綜合改革726.45662.4564
2130701  對村級一事一議的補(bǔ)助64064
2130705  對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助500.24500.240
2130706  對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助50500
2130799  其他農(nóng)村綜合改革支出112.21112.210
21399其他農(nóng)林水支出880
2139999  其他農(nóng)林水支出880
215資源勘探工業(yè)信息等支出0.480.480
21508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出0.480.480
2150805  中小企業(yè)發(fā)展專項0.480.480
222糧油物資儲備支出770
22201糧油事務(wù)770
2220199  其他糧油事務(wù)支出770
224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1441440
22401應(yīng)急管理事務(wù)440
2240106  安全監(jiān)管440
22402消防事務(wù)60600
2240204  消防應(yīng)急救援60600
22407自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出80800
2240704  自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助80800
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。


一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表







公開06表
部門:陽新縣排市鎮(zhèn)人民政府

2020年度

金額單位:萬元
人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)
301工資福利支出474.01302商品和服務(wù)支出1,440.32307債務(wù)利息及費(fèi)用支出0
30101  基本工資146.7930201  辦公費(fèi)74.1830701  國內(nèi)債務(wù)付息0
30102  津貼補(bǔ)貼173.4230202  印刷費(fèi)6.830702  國外債務(wù)付息0
30103  獎金27.4830203  咨詢費(fèi)0310資本性支出0
30106  伙食補(bǔ)助費(fèi)030204  手續(xù)費(fèi)031001  房屋建筑物購建0
30107  績效工資030205  水費(fèi)8.2931002  辦公設(shè)備購置0
30108  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)39.2530206  電費(fèi)16.531003  專用設(shè)備購置0
30109  職業(yè)年金繳費(fèi)8.0730207  郵電費(fèi)031005  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0
30110  職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)19.2630208  取暖費(fèi)031006  大型修繕0
30111  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)16.8430209  物業(yè)管理費(fèi)21.531007  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0
30112  其他社會保障繳費(fèi)16.1330211  差旅費(fèi)38.6431008  物資儲備0
30113  住房公積金26.7930212  因公出國(境)費(fèi)用031009  土地補(bǔ)償0
30114  醫(yī)療費(fèi)030213  維修(護(hù))費(fèi)801.7531010  安置補(bǔ)助0
30199  其他工資福利支出030214  租賃費(fèi)031011  地上附著物和青苗補(bǔ)償0
303對個人和家庭的補(bǔ)助813.7230215  會議費(fèi)8.0131012  拆遷補(bǔ)償0
30301  離休費(fèi)030216  培訓(xùn)費(fèi)4.5331013  公務(wù)用車購置0
30302  退休費(fèi)030217  公務(wù)接待費(fèi)6.5331019  其他交通工具購置0
30303  退職(役)費(fèi)030218  專用材料費(fèi)031021  文物和陳列品購置0
30304  撫恤金030224  被裝購置費(fèi)031022  無形資產(chǎn)購置0
30305  生活補(bǔ)助808.4830225  專用燃料費(fèi)031099  其他資本性支出0
30306  救濟(jì)費(fèi)030226  勞務(wù)費(fèi)213.75399其他支出0
30307  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助030227  委托業(yè)務(wù)費(fèi)212.8439906  贈與0
30308  助學(xué)金030228  工會經(jīng)費(fèi)1239907  國家賠償費(fèi)用支出0
30309  獎勵金030229  福利費(fèi)6.539908  對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼0
30310  個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼030231  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)039999  其他支出0
30311  代繳社會保險費(fèi)5.2530239  其他交通費(fèi)用0


30399  其他對個人和家庭的補(bǔ)助030240  稅金及附加費(fèi)用0





30299  其他商品和服務(wù)支出8.5


人員經(jīng)費(fèi)合計1,287.74公用經(jīng)費(fèi)合計1,440.32
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。


一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表











公開07表
部門:陽新縣排市鎮(zhèn)人民政府



2020年度




金額單位:萬元
預(yù)算數(shù)決算數(shù)
合計因公出國(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計因公出國(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)
小計公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
123456789101112






6.5300006.53
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù),此數(shù)據(jù)由單位自己填報。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。


政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表







公開08表
部門:陽新縣排市鎮(zhèn)人民政府2020年度



金額單位:萬元
項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
欄次123456
合計014.8514.8514.8500
208社會保障和就業(yè)支出014.8514.8514.8500
20822大中型水庫移民后期扶持基金支出014.8514.8514.8500
2082201  移民補(bǔ)助014.8514.8514.8500
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表






公開09表
部門:陽新縣排市鎮(zhèn)人民政府2020年度

金額單位:萬元
項目本年支出
功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出
欄次123
合計







注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

2020年度收支總計2,962.99萬元。與2019年度相比,收支總計增加498.74萬元,增長20%,主要是本年度增人增資、農(nóng)林水支出資金的增加等。

二、收入決算情況說明

2020年總收入是2,962.99萬元,其中:財政撥款收入2,960.41萬元,占99.91%;事業(yè)收入0萬元,占0 %;其他收入2.59萬元,占0.09%。

三、支出決算情況說明

2020年總支出是2,962.99萬元,其中:基本支出2,745.49萬元,占93%;項目支出217.50萬元,占7%。

四、財政撥款收入支出決算總表說明

2020年度財政撥款收支總計2,962.99萬元。與2019年相比,財政撥款收支總計各增加498.74萬元,增長20%,主要是本年度增人增資、農(nóng)林水支出資金的增加等。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年所屬單位決算匯總財政撥款總支出2,960.41萬元,2020年部門本級決算一般公共預(yù)算財政撥款支出2,945.56萬元,與2019年相比增加481.31萬元,增長20 %。一般公共預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類情況如下:

一、一般公共服務(wù)支出類896.25萬元,占本年支出30.27%

二、公共安全支出類45.00萬元,占本年支出1.52%

三、教育支出類0萬元,占本年支出0%

四、科學(xué)技術(shù)類0萬元,占本年支出0%

五、文化體育與傳媒支出類10.50萬元,占本年支出0.35%

六、社會保障和就業(yè)支出類66.67萬元,占本年支出2.25%

七、衛(wèi)生健康支出類163.04萬元,占本年支出5.51%

八、節(jié)能環(huán)保支出類20萬元,占本年支出0.68%

九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出類38.32萬元,占本年支出1.29%

十、農(nóng)林水支出類1,569.15萬元,占本年支出53.00%

十一、交通運(yùn)輸支出類0萬元,占本年支出0%

十二、資源勘探工業(yè)信息等支出類0.48萬元,占本年支出0.02%

十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類0萬元,占本年支出0%

十四、自然資源海洋氣象等支出類0萬元,占本年支出0%

十五、住房保障支出類0萬元,占本年支出0%

十六、糧油物資儲備支出類7.00萬元,占本年支出0.24%

十七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出類0萬元,占本年支出0%

十八、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類144.00萬元,占本年支出4.86%

十九、其他支出類0萬元,占本年支出0%

二十、抗疫特別國債安排支出類0萬元,占本年支出0%

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年財政撥款基本支出2,960.41萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1,287.74萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職業(yè)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)1,440.32萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、無形資產(chǎn)購置。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為 6.53萬元,支出決算為6.53萬元,完成預(yù)算的100 %,其中:因公出國(境)費(fèi)用預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算的 0 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算的 0 %;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.53萬元,支出決算為6.53萬元,完成預(yù)算的100%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年“三公經(jīng)費(fèi)”支出 6.53萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)  0 萬元,占  %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0萬元,占  %;公務(wù)接待費(fèi)6.53萬元,占100%。與2019年相比“三公”經(jīng)費(fèi)下降5.36%。主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出 。                   。

1.因公出國(境)費(fèi)  萬元。2020年,參加政府組團(tuán)  0 次,共  人次出國(境) 0  人,均   0萬元。主要是政府的                   。

因公出國(境)費(fèi)支出決算比2019年減少  0 萬元,下降 0  %,主要原因是          。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0   萬元。其中公務(wù)用車購置 0  萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0 萬元。2020年,本單位共有  0 輛公務(wù)車,平均公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0  萬元。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加  0  萬元,增加主要原因:        。

3.公務(wù)接待費(fèi) 6.53 萬元。2020年,本單位公務(wù)接待批次135個,公務(wù)接待人次765  人。主要用于與單位交流工作情況,及接受上級或相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費(fèi)支出。 ??????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為797.63萬元,支出決算為797.63萬元,完成預(yù)算的100%。比2019年減少  萬元,下降  %。主要原因是                   。

九、政府采購支出情況

2020年單位政府采購支出總額    0 萬元,期中:政府采購貨物支出   0 萬元,政府采購工程支出    0 萬元,政府采購服務(wù)支出   0  萬元。

十、國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日,單位共有車輛   0 輛,一般公務(wù)用車    0 輛。單位價值 50萬元以上通用設(shè)備   0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備  0 臺(套)。

十一、預(yù)算績效管理工作開展情況

2020年,單位共組織對   0  個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款   0  萬元,占年初預(yù)算的    0  %,績效評價結(jié)果顯示,上述項目支出績效情況較為理想,均達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。

第四部分名詞解釋

一、財政補(bǔ)助收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)(類)行政運(yùn)行(項):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(項):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務(wù)(類)機(jī)關(guān)服務(wù)(項):指單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):指單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育(類)普通教育(款)高等教育(項):指單位支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué),組織專家對省屬院校申報的建設(shè)規(guī)劃和項目預(yù)算進(jìn)行評審等相關(guān)工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項):指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

十五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

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