名稱 | 陽新縣排市鎮(zhèn)人民政府2022年部門本級、匯總預(yù)算公開 | ||||
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索引號 | 000014349/2022-15600 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 排市鎮(zhèn)人民政府 |
文號 | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 排市鎮(zhèn) |
2022年陽新縣排市鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開情況說明
目錄
?一、部門(單位)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
??
一、部門(單位)主要職責(zé)
1、執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本鎮(zhèn)區(qū)的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護(hù)社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理。
7、指導(dǎo)村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項(xiàng)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
排市鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算由鎮(zhèn)政府本級單位預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的2個(gè)事業(yè)單位合并編制報(bào)表。分別為:
1、陽新縣排市鎮(zhèn)人民政府本級。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:黨政辦、組織辦、紀(jì)委辦、綜治辦、信訪辦、鄉(xiāng)村振興辦。人員編制45個(gè),黨委委員9個(gè)。
2、陽新縣財(cái)政局排市財(cái)政所。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心、產(chǎn)權(quán)交易中心。人員編制14人,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正2副。
3、陽新縣排市鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)。單位未設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),人員編制6人,設(shè)中隊(duì)隊(duì)長1名,副隊(duì)長1名。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況:2022年部門本年收入為751.60萬元,比上年增加20.18萬元,增加2.76%。收入增加原因:人員增加、工資調(diào)標(biāo)及保險(xiǎn)類等預(yù)算收入增加。
2.預(yù)算支出情況:2022年部門本年支出751.60萬元,比上年增加20.18萬元,增加2.76%。其中:基本支出600.44萬元,占79.89%;項(xiàng)目支出151.16萬元,占20.11%。本年支出構(gòu)成為:一般公共服務(wù)支出類689.80萬元,占本年支出91.78%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出類61.80萬元,占本年支出8.22%。支出增加原因:人員增加、工資調(diào)標(biāo)及保險(xiǎn)類等預(yù)算支出增加。
3.單位2022年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為93.36萬元,比上年相比增加9.32萬元,增加11.09%。增加原因主要是:依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況,據(jù)實(shí)列編辦公費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中辦公費(fèi)26.18萬元、印刷費(fèi)1.00萬元、電費(fèi)11.50萬元、差旅費(fèi)7.00萬元、會議費(fèi)1.10萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.65萬元、工會經(jīng)費(fèi)7.45萬元、福利費(fèi)4.42萬元、其他交通費(fèi)用24.41萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬元、其他商品和服務(wù)支出3.15萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2023?年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.5萬元,比上年預(yù)算減少0萬元,下降0%,與上年持平,公務(wù)用車保有數(shù)1輛。主要是:嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下:
1、公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,下降0%,與上年持平。主要原因是:我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元,比上年減少0萬元,下降0%,其中,一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為 0 元,與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5 萬元,比上年減少0萬元,減少 0%,與上年持平。主要原因是:嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
3.因公出國(境)費(fèi) 0萬元,比上年減少 0萬元,下降0%,與上年持平。主要原因是:我單位無因公出國(境)任務(wù)安排。
六、政府采購預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021 年)》要求,按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定,2022年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計(jì)0萬元,包括:貨物類0萬元,工程類0萬元,服務(wù)類0萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2022年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為835.68萬元。房屋建筑面積為 1370.48平方米,通用設(shè)備212.87萬元,專用設(shè)備0.78萬元,家具用具37.07萬元,現(xiàn)有公務(wù)用車數(shù)量為 1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況
1.“財(cái)政體制分成資金”項(xiàng)目主要是保障鎮(zhèn)區(qū)預(yù)算外各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開展,2022年預(yù)算安排106.88萬元,其中,106.88萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2022年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是通過本項(xiàng)目的實(shí)施,保障政府各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)正常有序開展。產(chǎn)出指標(biāo):小項(xiàng)目數(shù)2個(gè);按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收;完成時(shí)間1年。
效益指標(biāo):推動鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展;方便群眾出行,美化鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境;提高群眾生活質(zhì)量。
2.“人大代表活動費(fèi)”項(xiàng)目主要是聽取和審議陽新縣人民政府工作報(bào)告,完成2022年人大代表選舉以及人大代表培訓(xùn)等相關(guān)活動支出。2022年預(yù)算安排0.54萬元,其中,0.54萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2022年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是通過本項(xiàng)目的實(shí)施,按照縣委縣政府工作要求,確保全年工作認(rèn)真落實(shí)見效。產(chǎn)出指標(biāo):人大會議1次;人大選舉活動1次;完成時(shí)間1年。
效益指標(biāo):加強(qiáng)對代表的培訓(xùn)管理,代表的履職能力明顯提升;加強(qiáng)對管理區(qū)各部門的監(jiān)督;密切干部與群眾的關(guān)系;不斷改善鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境,提高人民的生活質(zhì)量。
3.“基層財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目主要是保障基層財(cái)政所預(yù)算外各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開展,2022年預(yù)算安排29.44萬元,其中,29.44萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2022年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是通過本項(xiàng)目的實(shí)施,保障財(cái)政所各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)正常有序開展。產(chǎn)出指標(biāo):完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)10次;政務(wù)公開及惠農(nóng)政策宣傳2次;檔案整理1次;三資監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次;三資監(jiān)管考核達(dá)標(biāo);檔案管理保持省優(yōu);產(chǎn)權(quán)交易提升質(zhì)量管理;完成時(shí)間1年。
效益指標(biāo):促進(jìn)村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)財(cái)政事務(wù)有序運(yùn)行。
4.“綜合執(zhí)法中隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目主要是保障基層綜合執(zhí)法中隊(duì)預(yù)算外各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開展,2022年預(yù)算安排8.38萬元,其中,29.44萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2022年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是通過本項(xiàng)目的實(shí)施,治違控違拆違、市場整治等執(zhí)法實(shí)施范圍覆蓋整個(gè)鎮(zhèn)區(qū)。產(chǎn)出指標(biāo):小項(xiàng)目數(shù)1個(gè);集中整治執(zhí)法次數(shù)6次;檢查各類經(jīng)營戶15戶;及時(shí)發(fā)現(xiàn)并依法查處、糾正違法違規(guī)行為,違規(guī)查處;合格率達(dá)到85%;各部門聯(lián)合驗(yàn)收;完成時(shí)間1年。
效益指標(biāo):切實(shí)維護(hù)市場各方權(quán)益,消除安全隱患,鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境得到改善。
九、其他需要說明的情況
(一) 對空表的說明:
本單位無政府性基金收支情況,因此相關(guān)表格為空。
本單位無政府采購預(yù)算,主要原因是:本年度無政府采購計(jì)劃。
(二)對其他情況的說明:
無。
十、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
5.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金
6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
2022年陽新縣排市鎮(zhèn)人民政府本級單位預(yù)算公開情況說明
目錄
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一、部門(單位)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
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一、部門(單位)主要職責(zé)
1、執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本鎮(zhèn)區(qū)的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護(hù)社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理。
7、指導(dǎo)村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項(xiàng)。?
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從單位構(gòu)成看,本部門預(yù)算包括:本級部門預(yù)算單位1個(gè),單位直屬事業(yè)二級單位0個(gè)等預(yù)算。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:黨政辦、組織辦、紀(jì)委辦、綜治辦、信訪辦、鄉(xiāng)村振興辦。排市鎮(zhèn)人民政府人員編制45個(gè),黨委委員9個(gè)。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況:2022年本年收入為 555.00 萬元,比上年增加2.63萬元,增加0.48%。收入增加原因:工資調(diào)標(biāo)及保險(xiǎn)類等預(yù)算收入增加。
2.預(yù)算支出情況:2022年本年支出555.00 萬元,比上年增加2.63萬元,增加0.48%。其中:基本支出447.58萬元,占80.65%;項(xiàng)目支出 ??107.42萬元,占19.35%。本年支出構(gòu)成為:一般公共服務(wù)支出類555.00萬元,占本年支出100%。支出增加原因:工資調(diào)標(biāo)及保險(xiǎn)類等預(yù)算支出增加。
3.單位2022年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為77.22萬元,比上年相比增加7.41萬元,增加10.61%。增加原因主要是:主要是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況,據(jù)實(shí)編列辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中辦公費(fèi)20.68萬元、電費(fèi)8.00萬元、差旅費(fèi)7.00萬元、會議費(fèi)0.80萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.89萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.35萬元、福利費(fèi)3.15萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬元、其他交通費(fèi)用23.75萬元、其他商品和服務(wù)支出1.63萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.5萬元,比上年預(yù)算減少0萬元,下降0%,與上年持平,公務(wù)用車保有數(shù)1輛。主要是:嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下:
1、公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,下降0%,與上年持平。主要原因是:我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元,比上年減少0萬元,下降0%,其中,一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為 0 元,與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5 萬元,比上年減少0萬元,減少 0%,與上年持平。主要原因是:嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
3.因公出國(境)費(fèi) 0萬元,比上年減少 0萬元,下降0%,與上年持平。主要原因是:我單位無因公出國(境)任務(wù)安排。
六、政府采購預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021 年)》要求,按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定,2022年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計(jì)0萬元,包括:貨物類0萬元,工程類0萬元,服務(wù)類0萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2022年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為467.30萬元。房屋建筑面積為 465平方米,通用設(shè)備158.27萬元,專用設(shè)備0.78萬元,家具用具16.09萬元,現(xiàn)有公務(wù)用車數(shù)量為 1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況
1.“財(cái)政體制分成資金”項(xiàng)目主要是保障鎮(zhèn)區(qū)預(yù)算外各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開展,2022年預(yù)算安排106.88萬元,其中,106.88萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2022年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是通過本項(xiàng)目的實(shí)施,保障政府各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)正常有序開展。產(chǎn)出指標(biāo):小項(xiàng)目數(shù)2個(gè);按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收;完成時(shí)間1年。
效益指標(biāo):推動鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展;方便群眾出行,美化鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境;提高群眾生活質(zhì)量。
2.“人大代表活動費(fèi)”項(xiàng)目主要是聽取和審議陽新縣人民政府工作報(bào)告,完成2022年人大代表選舉以及人大代表培訓(xùn)等相關(guān)活動支出。2022年預(yù)算安排0.54萬元,其中,0.54萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2022年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是通過本項(xiàng)目的實(shí)施,按照縣委縣政府工作要求,確保全年工作認(rèn)真落實(shí)見效。產(chǎn)出指標(biāo):人大會議1次;人大選舉活動1次;完成時(shí)間1年。
效益指標(biāo):加強(qiáng)對代表的培訓(xùn)管理,代表的履職能力明顯提升;加強(qiáng)對管理區(qū)各部門的監(jiān)督;密切干部與群眾的關(guān)系;不斷改善鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境,提高人民的生活質(zhì)量。
九、其他需要說明的情況
(一) 對空表的說明:
本單位無政府性基金收支情況,因此相關(guān)表格為空。
本單位無政府采購預(yù)算,主要原因是:本年度無政府采購計(jì)劃。
(二)?對其他情況的說明:
無。
十、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
5.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金
6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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