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名稱 陽(yáng)新縣排市鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明
索引號(hào) 000014349/2024-05467 發(fā)布日期 2024-01-24 發(fā)布機(jī)構(gòu) 排市鎮(zhèn)人民政府部門
文號(hào) 文件分類 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) 所屬機(jī)構(gòu) 排市鎮(zhèn)

陽(yáng)新縣排市鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋


一、部門主要職責(zé)

排市鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)是:

1、執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本鎮(zhèn)區(qū)的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

7、指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

排市鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算由排市鎮(zhèn)人民政府本級(jí)單位預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的2個(gè)事業(yè)單位合并編制報(bào)表。分別為:

1、陽(yáng)新縣排市鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:黨政辦、組織辦、紀(jì)委辦、綜治辦、信訪辦、鄉(xiāng)村振興辦。

2、陽(yáng)新縣財(cái)政局排市財(cái)政所。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心、產(chǎn)權(quán)交易中心。

3、陽(yáng)新縣排市鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)。單位未設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

公益一類事業(yè)單位3個(gè)。為陽(yáng)新縣財(cái)政局排市財(cái)政所、陽(yáng)新縣排市鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)、排市鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況:2024年本年收入預(yù)算為1051萬(wàn)元,比上年減少5.70萬(wàn)元,減少0.53%。其中,經(jīng)費(fèi)撥款1051萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。

收入減少原因:主要是人員減少導(dǎo)致的。

2.預(yù)算支出情況:2024年本年支出預(yù)算1051萬(wàn)元,比上年減少5.70萬(wàn)元,減少0.53%。其中:基本支出858.41萬(wàn)元,占總支出的81.68%;項(xiàng)目支出192.59萬(wàn)元,占總支出的18.32%。本年支出構(gòu)成為:一般公共服務(wù)支出958.20萬(wàn)元,占本年支出91.17%;財(cái)政事務(wù)支出133.2萬(wàn)元,占本年支出12.67%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出92.80萬(wàn)元,占本年支出8.83%。

支出減少原因:(1)2024年基本支出比上年增加1.86萬(wàn)元,主要是人員變動(dòng)及職業(yè)年金單位部分預(yù)算增加導(dǎo)致。

(2)2024年項(xiàng)目支出比上年減少7.56萬(wàn)元,主要減少原因?yàn)椋悍嵌愂杖霚p少。

3.2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為85.78萬(wàn)元,與上年相比減少0.41萬(wàn)元,減少0.48%。減少原因主要是:一是人員減少;二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列辦公費(fèi)、電費(fèi)等。其中,辦公費(fèi)28.4萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.12萬(wàn)元,福利費(fèi)4.20萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬(wàn)元,其他交通費(fèi)21.78萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出1.79萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.5萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元,減少0%。主要是本單位嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)支出,分別如下:

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元,減少0%。主要原因是我單位無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元,減少0%。其中:

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元,與上年持平,主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃;

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元,減少0%,主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)(境)計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2024年編制政府采購(gòu)預(yù)算1.20萬(wàn)元,比上年度減少20.67萬(wàn)元,減少94.51%。減少的主要原因:嚴(yán)格控制采購(gòu)支出,本年度部門減少政府采購(gòu)預(yù)算。

其中:貨物類政府采購(gòu)預(yù)算1.20萬(wàn)元,主要是集中采購(gòu)辦公用品支出;工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積1559.48平方米,大型專用設(shè)備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物:土地3000平方米、房屋1559.48平方米、構(gòu)筑物6185.42平方米。

通用設(shè)備:364臺(tái)/套

專用設(shè)備:無(wú)

文物和陳列品:無(wú)

圖書、檔案:無(wú)

家具、用具、裝具及動(dòng)植物:家具856臺(tái)/套

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)發(fā)展”項(xiàng)目主要是保障鎮(zhèn)區(qū)預(yù)算外各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展,2024年預(yù)算安排148.82萬(wàn)元,其中,148.82萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施,保障政府各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)正常有序開(kāi)展。產(chǎn)出指標(biāo):小項(xiàng)目數(shù)≥5個(gè);覆蓋行政村個(gè)數(shù)≥5個(gè);打非治違次數(shù)≥4次;聘用人員個(gè)數(shù)4人;政務(wù)宣傳次數(shù)≥1次;重大安全事件發(fā)生率≤0%;按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù);完成時(shí)間1年。

效益指標(biāo):促進(jìn)全鎮(zhèn)范圍內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等領(lǐng)域協(xié)調(diào)發(fā)展;提高居民的生活幸福指數(shù)。

2.“人大代表活動(dòng)費(fèi)”項(xiàng)目主要是聽(tīng)取和審議陽(yáng)新縣人民政府工作報(bào)告,完成2024年人大代表選舉以及人大代表培訓(xùn)等相關(guān)活動(dòng)支出。2024年預(yù)算安排0.4萬(wàn)元,其中,0.4萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施,按照縣委縣政府工作要求,確保全年工作認(rèn)真落實(shí)見(jiàn)效。產(chǎn)出指標(biāo):人大會(huì)議1次;人大選舉活動(dòng)1次;完成時(shí)間1年。

效益指標(biāo):加強(qiáng)對(duì)代表的培訓(xùn)管理,代表的履職能力明顯提升;加強(qiáng)對(duì)管理區(qū)各部門的監(jiān)督;密切干部與群眾的關(guān)系;不斷改善鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境,提高人民的生活質(zhì)量。

3.“基層財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目主要是保障基層財(cái)政所預(yù)算外各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展,2024年預(yù)算安排30萬(wàn)元,其中,30萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施,保障財(cái)政所各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)正常有序開(kāi)展。產(chǎn)出指標(biāo):完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)10次;政務(wù)公開(kāi)及惠農(nóng)政策宣傳2次;檔案整理1次;三資監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次;三資監(jiān)管考核達(dá)標(biāo);檔案管理保持省優(yōu);產(chǎn)權(quán)交易提升質(zhì)量管理;完成時(shí)間1年。

效益指標(biāo):促進(jìn)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)財(cái)政事務(wù)有序運(yùn)行。

4.“綜合執(zhí)法中隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目主要是保障基層綜合執(zhí)法中隊(duì)預(yù)算外各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展,2024年預(yù)算安排13.77萬(wàn)元,其中,13.77萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施,治違控違拆違、市場(chǎng)整治等執(zhí)法實(shí)施范圍覆蓋整個(gè)鎮(zhèn)區(qū)。產(chǎn)出指標(biāo):小項(xiàng)目數(shù)1個(gè);集中整治執(zhí)法次數(shù)6次;檢查各類經(jīng)營(yíng)戶15戶;及時(shí)發(fā)現(xiàn)并依法查處、糾正違法違規(guī)行為,違規(guī)查處;合格率達(dá)到85%;各部門聯(lián)合驗(yàn)收;完成時(shí)間1年。

效益指標(biāo):切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)各方權(quán)益,消除安全隱患,鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境得到改善。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)對(duì)空表的說(shuō)明:

1.本單位無(wú)政府性基金收支情況,因此表格為空為空。

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明:無(wú)

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度,是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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