名稱 | 陽新縣洋港鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算公開 | ||||
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索引號 | 000014349/2021-82079 | 發(fā)布日期 | 2021-09-02 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
目 錄
第一部分:部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門機構(gòu)設(shè)置
第二部分: 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表(表1)
二、收入決算表(表2)
三、支出決算表(表3)
四、財政撥款收入支出決算總表(表4)
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(表5)
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(表6)
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(表7)
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(8)
第三部分:2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
九、政府采購支出情況
十、國有資產(chǎn)占用情況
十一、預(yù)算績效評價情況
第四部分:名詞解釋
第一部分
部門概況
(一)部門職責(zé)
保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。保證監(jiān)督職能。教育和管理職能。服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)的職能。負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn) 黨建工作、群團工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置
從單位構(gòu)成看,本部門決算包括:本級部門決算單位1個,單位直屬事業(yè)二級單位 0 個等決算。
第二部分
2020年度部門決算表
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算情況說明
2020年度收支總計 2094.10 萬元。與2019年度相比,收支總計增加321.50 萬元,增加15.35%,主要是政府經(jīng)費開支增加。 。
二、收入決算情況說明
2020年總收入是2094.10萬元,其中:財政撥款收入2094.10萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2020年總支出是1978.09萬元,其中:基本支出742.10萬元,占37.52%;項目支出1235.99萬元,占62.48 %。
四、財政撥款收入支出決算總表說明
2020年度財政撥款收支總計2094.10萬元。與2019年相比,財政撥款收支總計各增加321.51萬元,增加15.35%,主要是政府經(jīng)費開支增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年所屬單位決算匯總財政撥款總支出1978.09萬元,2020年部門本級決算一般公共預(yù)算財政撥款支出1749.59萬元,與2019年相比增加205.49萬元,增長11.75%。一般公共預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類情況如下:
一、一般公共服務(wù)支出類 742.10 萬元,占本年支出 42.42 %
二、公共安全支出類 34 萬元,占本年支出 1.9 %
五、文化體育與傳媒支出類 2.5 萬元,占本年支出 0.1 %
六、社會保障和就業(yè)支出類 37.41 萬元,占本年支出 2.1 %
七、衛(wèi)生健康支出類 132.39 萬元,占本年支出 7.6 %
八、節(jié)能環(huán)保支出類 30 萬元,占本年支出 1.7 %
九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出類 277.25 萬元,占本年支出 15.8 %
十、農(nóng)林水支出類 655.45 萬元,占本年支出 37.5 %
十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類 67 萬元,占本年支出 3.8 %
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年財政撥款基本支出 742.1 萬元,其中:人員經(jīng)費 342.74 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職業(yè)基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助;公用經(jīng)費 399.36 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、無形資產(chǎn)購置。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算的0 %,其中:因公出國(境)費用預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算的 0 %;公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算的 0 %;公務(wù)接待費預(yù)算為 萬元,支出決算為 0萬元,完成預(yù)算的 0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年“三公經(jīng)費”支出 0萬元,其中:因公出國(境)費 0 萬元,占 %;公務(wù)用車購置及運行維護費 0萬元,占 %;公務(wù)接待費 0萬元,占 %。與2019年相比“三公”經(jīng)費增長(下降) %。主要是 。
1.因公出國(境)費 萬元。2020年,參加政府組團 0 次,共 人次出國(境) 0 人,均 0萬元。主要是政府的 。
因公出國(境)費支出決算比2019年減少 0 萬元,下降 0 %,主要原因是 。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 0 萬元。其中公務(wù)用車購置 0 萬元,公務(wù)用車運行維護費 0 萬元。2020年,本單位共有 2 輛公務(wù)車,平均公務(wù)用車運行維護費 3.5 萬元。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加 0 萬元,增加主要原因: 。
3.公務(wù)接待費 0 萬元。2020年,本單位公務(wù)接待批次 0個,公務(wù)接待人次 0 人。主要用于與單位交流工作情況,及接受上級或相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費支出。 ??????
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算為 231.64萬元,支出決算為 228.5萬元,完成預(yù)算的 100 %。比2019年增加99.06 萬元,上漲42 %。主要原因是2019年因會計核算基數(shù)低;二是2020年工作任務(wù)同比更重。
九、政府采購支出情況
2020年單位政府采購支出總額 0 萬元,期中:政府采購貨物支出 0 萬元,政府采購工程支出 0 萬元,政府采購服務(wù)支出 0 萬元。
十、國有資產(chǎn)占用情況
截止2020年12月31日,單位共有車輛 0 輛,一般公務(wù)用車 2 輛。單位價值 50萬元以上通用設(shè)備 0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(套)。
十一、預(yù)算績效管理工作開展情況
2020年,單位共組織對 0 個項目進行了預(yù)算績效評價,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 0 萬元,占年初預(yù)算的 0 %,績效評價結(jié)果顯示,上述項目支出績效情況較為理想,均達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。
第四部分名詞解釋
一、財政補助收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)(類)行政運行(項):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(項):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
六、一般公共服務(wù)(類)機關(guān)服務(wù)(項):指單位服務(wù)中心為機關(guān)提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務(wù)的支出。
七、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):指單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。
八、教育(類)普通教育(款)高等教育(項):指單位支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學(xué),組織專家對省屬院校申報的建設(shè)規(guī)劃和項目預(yù)算進行評審等相關(guān)工作的支出。
九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。
十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指單位用于離退休方面的其他支出。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指單位用于機關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。
十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十四、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
十五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。
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