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名稱 2025年陽新縣統(tǒng)計局本級預(yù)算公開情況說明
索引號 000014349/2025-37772 發(fā)布日期 2025-05-21 發(fā)布機構(gòu) 縣統(tǒng)計局
文號 文件分類 財政、金融、審計、稅務(wù) 所屬機構(gòu) 縣統(tǒng)計局

2025年陽新縣統(tǒng)計局本級預(yù)算公開情況說明


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一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋


一、單位主要職責(zé)

陽新縣統(tǒng)計主要職責(zé)是:

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,按照國家統(tǒng)計制度制定全縣統(tǒng)計工作規(guī)劃、規(guī)章和統(tǒng)計調(diào)查計劃,并組織實施。

2.承擔(dān)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作,對全縣統(tǒng)計資料實行統(tǒng)一管理。

3.負(fù)責(zé)工業(yè)、商業(yè)、勞資、建筑業(yè)、服務(wù)業(yè)、固定資產(chǎn)投資、農(nóng)業(yè)及國內(nèi)生產(chǎn)總值核算等專業(yè)的月、季、年度統(tǒng)計調(diào)查。

4.收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),撰寫統(tǒng)計分析,向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提出咨詢建議。

5.負(fù)責(zé)編輯全縣年度統(tǒng)計年鑒,發(fā)布統(tǒng)計公報。

6.負(fù)責(zé)全縣主要經(jīng)濟指標(biāo)考核的統(tǒng)計工作。按照國家、省、市統(tǒng)一部署,在縣政府領(lǐng)導(dǎo)下會同有關(guān)部門組織實施全縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大普查及各類臨時性調(diào)查項目,匯總、整理和提供有關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

7.根據(jù)縣政府執(zhí)法責(zé)任制規(guī)定,開展統(tǒng)計法律、法規(guī)的宣傳教育,監(jiān)督統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。 ??

8.承辦縣委、縣政府和市統(tǒng)計局交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣統(tǒng)計局本級一級預(yù)算單位,由 1?個參公管理事業(yè)單位及 1?個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設(shè)辦公室,國民經(jīng)濟綜合統(tǒng)計與核算股,工業(yè)和投資股,第三產(chǎn)業(yè)股

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 1?個。分別為:城市抽樣調(diào)查隊

公益一類事業(yè)單位1個。分別為:普查中心。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況:2025年本年收入預(yù)算905.7萬元比上年92.8萬元,減少9.29% 其中經(jīng)費撥款905.7萬元,財政專戶管理資金收入0萬元其他收入0萬元。

收入減少原因:人員減少

2.預(yù)算支出情況:2025年本年支出預(yù)算905.7萬元比上年減少92.8萬元,減少92.8%。其中:基本支出545.1萬元占總支出的60.19%項目支出360.6萬元,占總支出的39.81%。本年支出構(gòu)成為一般公共服務(wù)支出905.7萬元,占本年支出100?%

支出減少原因:12025年基本支出比上年92.8萬元主要是人員減少

2?2025年項目支出上年一致。

3. 2025年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為48.42萬元,與上年相比減少7.9萬元,減少14.03%。減少原因主要是:一是人員減少;依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修費、委托業(yè)務(wù)費等。其中,辦公費5.88萬元水費0.4萬元,電費8萬元,郵電費2.1萬元,差旅費1萬元維修4萬元,公務(wù)接待費2萬元工會經(jīng)費5.43萬元, 福利費2.96萬元其他交通費9.82萬元,其他商品和服務(wù)支出2.21萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額2萬元,比上年預(yù)算增加2萬元,增100%。主要是上級業(yè)務(wù)核查增多,分別如下:

1.公務(wù)接待費2萬元, 比上年增加2萬元,增加100%。 主要原因是上級業(yè)務(wù)核查增多

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元。其中公務(wù)用車購置費0元,與上年持平,主要原因是無公務(wù)用車購置計劃

公務(wù)用車運行0萬元,比上年減少0萬元,減少0%, 主要原因是進一步加強公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國(境)0萬元,與上年持平。主要是無因公出國(境)計劃

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)2021年)》要求,2025 年編制政府采購預(yù)算18.63???萬元比上年度減少1.67?萬元,減少8.23?%。減少的主要原因:人員減少

其中:貨物類政府采購預(yù)算16.2萬元,主要是集中采購印刷服務(wù)及辦公設(shè)備支出;工程類政府采購預(yù)算0萬元,主要是0支出; 服務(wù)類政府采購預(yù)算2.43萬元,主要是律師服務(wù)費及會計服務(wù)費支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積0平方米,大型專用設(shè)備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

通用設(shè)備賬面凈值49.69萬元

專用設(shè)備

文物和陳列品

圖書、檔案

家具用具賬面凈值22.91萬元

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.“協(xié)管員經(jīng)費費用”主要內(nèi)容是支付36名協(xié)管員勞務(wù)、養(yǎng)老保險,提高協(xié)管員工作積極性。2025年預(yù)算安排 165.6萬元,其中,165.6?萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2025?年度項目績效總目標(biāo)是:支付36名協(xié)管員勞務(wù)、養(yǎng)老保險,提高協(xié)管員工作積極性,得到基層統(tǒng)計局認(rèn)可。

產(chǎn)出指標(biāo):統(tǒng)計協(xié)管員=36人;統(tǒng)計協(xié)管員勞務(wù)發(fā)放完成率=100%;按時發(fā)放率=100%

滿意度指標(biāo):基層統(tǒng)計辦認(rèn)可度≥95%。

效益指標(biāo):保證協(xié)管員穩(wěn)定性;提高協(xié)管員工作積極性;有利于提高政府統(tǒng)計公信力

2.“城市住房抽樣調(diào)查經(jīng)費”主要內(nèi)容是進行城市住房抽樣調(diào)查。2025?年預(yù)算5萬元,其中,5萬元資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

2025年度項目績效總目標(biāo)是:一年至少抽查3000套房源,每月產(chǎn)出一次報表,預(yù)算資金50000元全部用于城市住房抽查中,提供的表報數(shù)據(jù)能有效為政府出臺房價政策提供依據(jù),有利于提高政府公信力。   

產(chǎn)出指標(biāo):產(chǎn)出抽樣調(diào)查月報數(shù)量=11次;抽查房源數(shù)量≥3000套;原始數(shù)據(jù)采集質(zhì)量達標(biāo)率≥95%;

滿意度指標(biāo):被調(diào)查對象滿意度≥95%。

效益指標(biāo):為政府出臺房價政策提供依據(jù);提高政府統(tǒng)計公信力

3.“統(tǒng)計普查費用”主要內(nèi)容是調(diào)查數(shù)據(jù)能有效的反應(yīng)本地區(qū)的就業(yè)人員平均工資及人口流動情況與現(xiàn)狀。2025?年預(yù)算15?萬元,其中,15?萬元資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

2025年度項目績效總目標(biāo)是:一年內(nèi)至少做三次勞資調(diào)查及人口抽樣,至少抽查300家企業(yè)勞資報表,調(diào)查80個小區(qū)人口抽樣,將預(yù)算資金150000元全部用于統(tǒng)計普查調(diào)查中,是調(diào)查數(shù)據(jù)能有效的反應(yīng)本地區(qū)的就業(yè)人員平均工資及人口流動情況與現(xiàn)狀,從而有利于提高政府統(tǒng)計公信力,同時也能得到被調(diào)查戶的認(rèn)可。  

產(chǎn)出指標(biāo):各類其他調(diào)查及普查(勞資、人口抽樣等)≥3次;抽查勞資報表企業(yè)數(shù)量≥300個;人口抽樣調(diào)查≥80小區(qū);

滿意度指標(biāo):被調(diào)查對象滿意度≥95%。

效益指標(biāo):反應(yīng)全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù);提高政府統(tǒng)計公信力

4.“統(tǒng)計經(jīng)費費用”主要內(nèi)容是負(fù)責(zé)縣內(nèi)外各項統(tǒng)計工作2025年預(yù)算50?萬元,其中,50?萬元資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

2025年度項目績效總目標(biāo)是:年產(chǎn)出11次月報數(shù)據(jù),按時完成調(diào)查任務(wù)。原始數(shù)據(jù)采集質(zhì)量95%達標(biāo),項目支出符合國家或部門相關(guān)支出標(biāo)準(zhǔn),主要數(shù)據(jù)不受到質(zhì)疑,有利于提高政府公信力,做到讓統(tǒng)計對象95%以上認(rèn)可。  

產(chǎn)出指標(biāo):產(chǎn)出數(shù)據(jù)月報=11次;進企業(yè)調(diào)查次數(shù)≥300次,進鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)查次數(shù)≥60次,原始數(shù)據(jù)采集質(zhì)量達標(biāo)率≥95%,統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)按時完成率≥98%

滿意度指標(biāo):被調(diào)查對象滿意度≥95%。

效益指標(biāo):出具有效經(jīng)濟數(shù)據(jù);提高政府公信力

5.“小微企業(yè)和個體經(jīng)營戶調(diào)查費用”主要內(nèi)容是調(diào)查全縣小微企業(yè)和個體經(jīng)營戶。2024年預(yù)算3萬元,其中,3?萬元資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

2025?年度項目績效總目標(biāo)是:按季度對中小企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行調(diào)查,一年產(chǎn)出4次報表,一年至少調(diào)查100個中小企業(yè),預(yù)算資金全部用于統(tǒng)計調(diào)查中,調(diào)研中小企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,從而推動企業(yè)發(fā)展,有利于提高政府統(tǒng)計公信力。  

產(chǎn)出指標(biāo):產(chǎn)出中小企業(yè)調(diào)查報表數(shù)量=4次;一年調(diào)查中小企業(yè)數(shù)量100個,原始數(shù)據(jù)采集質(zhì)量達標(biāo)率≥95%,調(diào)查任務(wù)時限1年

滿意度指標(biāo):被調(diào)查對象滿意度≥95%。

效益指標(biāo):調(diào)查小企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀;提高政府公信力

6.“星級單位統(tǒng)計人員補貼”主要內(nèi)容是為提高統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè),將全縣“四上”企業(yè)納入星級評定,按星級評定對對統(tǒng)計人員進行工作補貼2025年預(yù)算118萬元,其中,118萬元資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

2025?年度項目績效總目標(biāo)是:為提高統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè),將全縣“四上”企業(yè)納入星級評定,實行“三星級”認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),30%的企業(yè)評定為一星級,對統(tǒng)計人員工作補貼為2500元/年,60%企業(yè)評定為二星級企業(yè),對統(tǒng)計人員工作補貼為3000元/年,10%企業(yè)評定為三星級企業(yè),對統(tǒng)計人員工作補貼為4000元/年,從而規(guī)范企業(yè)的統(tǒng)計工作,提高政府公信力。  

產(chǎn)出指標(biāo):星級單位統(tǒng)計人員數(shù)量≥400人。

滿意度指標(biāo):被調(diào)查對象滿意度≥95%。

效益指標(biāo):調(diào)動星級企業(yè)工作人員的積極性;有利于提高政府統(tǒng)計公信力;有利于規(guī)范企業(yè)統(tǒng)計工作

九、其他需要說明的情況

(一) 對空表的說明:

1.本單位無政府性基金收支情況,因此表格為空;

2本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況,因此表格為空

(二)對其他情況的說明:

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國費用反映單位公務(wù)出國的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出; 公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出含車輛購置稅、牌照費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待含外賓接待費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

4.財政撥款補助收入:指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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