名稱 | 陽新縣體育發(fā)展中心單位2023年部門預算公開 | ||||
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索引號 | 000014349/2023-06885 | 發(fā)布日期 | 2023-01-28 | 發(fā)布機構 | 陽新縣體育發(fā)展中心 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣文化和旅游局 |
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支安排及增減變化情況
四、機關運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、單位主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家和省、市縣有關體育工作的方針、政策、法規(guī)和決議、指示;
2.研究制定全縣業(yè)訓工作發(fā)展規(guī)劃并組織實施;
3.規(guī)劃全縣運動項目布局,實施后備體育人才培養(yǎng)的發(fā)展規(guī)劃并向上輸送優(yōu)秀體育人才。??
二、機構設置情況
陽新縣體育發(fā)展中心(陽新縣少年兒童業(yè)余體育學校)為陽新縣文化和旅游局的二級預算單位,由公益一類1個事業(yè)單位編制報表。中心內(nèi)設辦公室、財務室、業(yè)務室、接待室、會議室等5個科室。
部門人員構成:本單位人員合計7人,其中在職3人,離退休4人;在職人員編制情況:全額財撥編制3人。
三、預算收支安排及增減變化情況
1.預算收入情況:2023年本年收入預計為70萬元,比上年增加12.3萬元,增加0.18%。其中,經(jīng)費撥款53.5萬元,其他收入16.5萬元。收入增加原因:經(jīng)費撥款12.3萬元。
2.預算支出情況:2023?年本年支出70萬元,比上年增加12.3萬元,增加0.18%。其中:基本支出53.5萬元,占總支出的76%;項目支出16.5萬元,占總支出的24%。本年支出構成為:一般公共服務支出44.62萬元,占本年支出63.4%;社會保障和就業(yè)支出4.23萬元,占本年支出6%;醫(yī)療衛(wèi)生支出4.65萬元,占本年支出6.6%;項目支出16.5萬元,占本年支出24%。支出增加原因:(1)2023年基本支出比上年增加12.3萬元,主要是人員公用經(jīng)費、績效獎金、正常晉升增資相應的支出增加;(2)2023?年項目支出比上年減少4.3萬元,主要是按照部門預算管理要求對中心重點項目支出進行了減少。
3.中心?2023?年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況,與上年一致。
四、機關運行經(jīng)費安排情況
2023?年機關運行經(jīng)費預算總額為10.96萬元,與上年相比增加4.3萬元,增加39%。原因是勞務費增加。其中,印刷費?0.5萬元,水費0.2萬元,電費1萬元,郵電費0.2萬元,差旅費0.5萬元,勞務費7.76萬元,工會經(jīng)費?0.48萬元,福利費0.26萬元,其他商品和服務支出0.06萬元。
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2023年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額0萬元,與上年持平。主要是體育發(fā)展中心2023年無“三公”經(jīng)費一般公共預算。分別如下:
1、公務接待費0萬元,比上年減少0萬元,減少0%,主要原因是我單位無公務接待費;
2、公務用車購置及運行費0萬元,比上年減少0萬元,減少0%,其中,一般公共預算公務用車購置費為0萬元,與上年持平;公務用車運行費0萬元,比上年減少0萬元,減少0%,主要原因是我單位無公務用車。
3、因公出國(境)費0萬元,比上年減少0萬元,減少0%,主要是因為無因公出國(境)安排。
六、政府采購預算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準(2021 年)》要求,2023?年我單位編制服務類政府采購預算?0萬元,貨物類政府采購預算0萬元,工程類政府采購預算0萬元。主要原因是本年度無政府采購計劃,在實際執(zhí)行中據(jù)實調(diào)整。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2023年本單位無固定資產(chǎn),因此國有資產(chǎn)占用情況為0。
八、重點項目預算績效情況
1.“國有資產(chǎn)門面返回資金工作項目”主要內(nèi)容是保障本單位的日常運轉和本單位穩(wěn)定運行,2023年預算安排?16.5萬元,其中,16.5?萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。
2023年度項目績效總目標是:通過本項目的實施,保障了中心的正常運轉;保障中心業(yè)務系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。產(chǎn)出指標:選送人才完成率100%;滿意度指標:群眾滿意度≥95%;效益指標:提升青少年體育素質(zhì)。
九、其他需要說明的情況
(一)、對空表的說明:
“三公”表為空,本單位無三公支出,因此相關表格為空;
“政府性基金支出”表為空,本單位無政府性基金收支情況,因此相關表格為空;
政府采購情況為空,本單位無政府采購收支情況,因此相關表格為空。
本單位無固定資產(chǎn),因此國有資產(chǎn)占用情況為0。
(二)對其他情況的說明:
本單位無其他需要說明的情況。
十、專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的
因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預算資金。
5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金
6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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