名稱 | 陽新縣社科聯(lián)2024年部門預(yù)算公開說明 | ||||
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索引號 | 000014349/2024-12798 | 發(fā)布日期 | 2024-02-07 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣社科聯(lián) |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) |
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一、部門(單位)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、主要職責(zé)
1、溝通縣委、縣政府與社會科學(xué)工作者之間的聯(lián)系,反映社科工作者的愿望和要求,促進(jìn)社會科學(xué)隊伍建設(shè);
2、開展哲學(xué)社會科學(xué)知識的宣傳普及推廣工作,做好“蕾蕾說陽新”短視頻欄目;深入基層進(jìn)行社科調(diào)研,促進(jìn)社科成果轉(zhuǎn)化,編印《陽新社會科學(xué)》;
3、組織理論研討,開展學(xué)術(shù)交流,活躍學(xué)術(shù)思想,促進(jìn)社會科學(xué)事業(yè)的發(fā)展與繁榮;大力宣傳黨的創(chuàng)新理論及社科知識普及,做好陽新社科紅星宣講;
4、組織協(xié)調(diào)各學(xué)科之間、理論工作部門與實際工作部門之間、社會科學(xué)與自然科學(xué)之間的聯(lián)系與協(xié)作;
5、完成省、市社科聯(lián)和縣委等上級交辦的其他工作。?
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
陽新縣社科聯(lián)是公益一類事業(yè)單位,是由縣委宣傳部歸口管理的一級預(yù)算單位,是獨(dú)立預(yù)算單位,無其它納入預(yù)算匯編的下屬單位。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
(一)預(yù)算收入情況說明
縣社科聯(lián)2024年度預(yù)算收入是63.5萬元,比上年度增加1.9萬元,增加3%。其中,一般公共預(yù)算撥款63.5萬元。
收入增加主要原因:人員工資及績效資金增加。
(二)預(yù)算支出情況說明
縣社科聯(lián)?2024年度預(yù)算支出是63.5萬元,其中:基本支出33.5萬元,占52.8%;項目支出30萬元,占47.2%。2023年支出比2022年相比增加1.9萬元。
支出增加主要原因是人員工資及績效資金增加。
(三)2024年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。
四、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
縣社科聯(lián)?2024年部門一般公共預(yù)算支出63.5萬元,一般公共預(yù)算按支出功能分類情況如下:
(一)人員類經(jīng)費(fèi)30.3萬元,與上年相比增加6%,增加原因主要是人員工資及績效資金增加。其中基本工資福利支出21.5萬元、其他社會保障繳費(fèi)6.3萬元、住房公積金2.5萬元;
(二)在職人員公用經(jīng)費(fèi)3.2萬元,無增減情況;
(三)項目經(jīng)費(fèi)30萬元,無增減情況。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)安排情況說明
縣社科聯(lián)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)3.2萬元:包括辦公費(fèi)0.6萬元、水費(fèi)0.1萬元、電費(fèi)0.3萬元、郵電費(fèi)0.7萬元、維修費(fèi)0.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.25萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.35萬元、福利費(fèi)0.19萬元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼)0.66萬元。
六、一般公共預(yù)算支出“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
縣社科聯(lián)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.25萬元,比上年度預(yù)算減少0.2%。主要原因是公務(wù)接待減少,分別如下:
1、公務(wù)接待費(fèi)0.25萬元,比上年度減少0.2%,主要原因是公務(wù)接待減少;
2、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,主要原因是本單位無公務(wù)車;
3、因公出國(境)費(fèi)0萬元,與上年度持平,主要原因是無因公出國(境)計劃。
七、政府采購預(yù)算情況說明
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2024年編制政府采購預(yù)算7萬元,比上年度減少19%。主要原因是打印費(fèi)用減少。
八、國有資產(chǎn)情況
2024年我單位國有資產(chǎn)總額為5.1萬元。固定資產(chǎn)價值5.1萬元,無形資產(chǎn)價值0萬元,公共基礎(chǔ)設(shè)施價值0萬元。
固定資產(chǎn)包括土地0平方米,價值0萬元;車輛實有數(shù)為0輛,價值0萬元;通用設(shè)備1.8萬元;?專用設(shè)備0(個/件);文物和陳列品0(個/套);家具、用具等46(個/套),價值3.3萬元。
九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況
1、縣社科聯(lián)專項經(jīng)費(fèi),資金總額為20萬元,該項目主要用于社科調(diào)研、開展社科普及活動等。數(shù)量指標(biāo)為出版《陽新社會科學(xué)》內(nèi)刊2期或以上,社科紅星宣講100場次或以上,社科普及活動8次或以上等,社科調(diào)研2次或以上,開展職工體檢1次,開展團(tuán)建活動1次。質(zhì)量指標(biāo)為縣社科聯(lián)調(diào)研工作完成率98%。社會效益指標(biāo)為確保縣社科聯(lián)調(diào)研工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。滿意度指標(biāo)為服務(wù)對象滿意度達(dá)到98%。
2、《蕾蕾說陽新》專項經(jīng)費(fèi),資金總額為10萬元,該項目主要是宣傳黨的創(chuàng)新理論、宣傳最新相關(guān)政策、弘揚(yáng)陽新優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、普及社科知識等工作正常運(yùn)行。數(shù)量指標(biāo)為每周制作播出1-2期,全年50期或以上,采風(fēng)60次或以上,投稿審稿50次以及上。質(zhì)量指標(biāo)為縣社科聯(lián)《蕾蕾說陽新》工作完成率100%。社會效益指標(biāo)為確保此欄目正常運(yùn)轉(zhuǎn)。滿意指標(biāo)為服務(wù)對象滿意度達(dá)98%。
十、其他需要說明的情況
本單位無政府性基金收支情況,因此相關(guān)表格為空。
十一、第四部分名詞解釋
(一)財政補(bǔ)助收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(四)一般公共服務(wù)(類)行政運(yùn)行(項):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
(五)一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(項):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
(六)一般公共服務(wù)(類)機(jī)關(guān)服務(wù)(項):指縣社科聯(lián)單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。
(七)一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):指縣社科聯(lián)單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。
(八)教育(類)普通教育(款)高等教育(項):指縣社科聯(lián)單位廳支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué),組織專家對省屬院校申報的建設(shè)規(guī)劃和項目預(yù)算進(jìn)行評審等相關(guān)工作的支出。
(九)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指縣社科聯(lián)單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。
(十)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指縣社科聯(lián)單位用于離退休方面的其他支出。
(十一)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指縣社科聯(lián)單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。
(十二)住房保障(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項):指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。
(十三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(十四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
(十五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
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