名稱 | 2025年陽新縣教師發(fā)展中心預算公開情況說明 | ||||
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索引號 | 000014349yx_jyj/2025-00005 | 發(fā)布日期 | 2025-05-19 | 發(fā)布機構 | 縣教育局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣教育局 |
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一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況?
四、機關運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、單位主要職責
陽新縣教師發(fā)展中心主要職責是:
1.統(tǒng)籌推進全縣中小學“縣管校聘”改革,承擔全縣教職工崗位聘用、交流輪崗、年度考核、人事檔案管理等服務工作。
2.負責縣級及以上評優(yōu)表彰項目的推薦審核和評審工作。
3.協(xié)助開展中小學教師資格認定、教師資格定期注冊、中小學教師專業(yè)技術職稱評審、崗位設置管理工作。
4.完成上級交辦的其他事項。
二、機構設置情況
陽新縣教師發(fā)展中心為教育部門的二級預算單位,縣教師發(fā)展中心事業(yè)編制5名,設主任1名,副主任1名。
三、預算收支及增減變化情況
1.預算收入情況:2025年本年收入預算為19萬元,比上年增加0.3萬元,增加1.6%。其中,經(jīng)費撥款19萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,其他收入0萬元。
收入增加原因:人員工資待遇提高了。
2.?預算支出情況:2025年本年支出預算19萬元,比上年增加0.3萬元,增加1.6%。其中:基本支出19萬元,占總支出的100%;其中人員經(jīng)費18.0950萬元,包括基本工資6.0648萬元,津貼補貼0.7728萬元,績效工資2.1876萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1.8924萬元,職業(yè)年金繳費0.9462萬元,職工基本養(yǎng)老保險繳費0.8080萬元,公務員醫(yī)療補助繳費0.4525萬元,其他社會保障繳費0.1968萬元,住房公積金1.6057萬元,其他工資福利支出0.4598萬元,醫(yī)療費補助2.7084萬元;商品和服務支出0.9050萬元。項目支出0萬元,占總支出的0%。
支出增加原因:
(1)2025年基本支出比上年增加0.3萬元,主要是因為人員工資待遇提高了。
(2)2025年項目支出比上年增加減少0萬元,主要增減原因為:無項目。
3.2025年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況,與上年一致。
主要增減原因為:無項目。
四、機關運行經(jīng)費安排情況
2025年機關運行經(jīng)費預算總額為0.9050萬元,與去年持平。原因主要是:一是人員數(shù)量與去年一樣。二是依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、維修(護)費、委托業(yè)務費等。其中,辦公費0.6889萬元,會議費0.0200萬元,培訓費0.0911萬元,其他商品和服務支出0.1050萬元。
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2025年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額0萬元,比上年預算減少(增加)0萬元,減少(增加)0%。主要是無公務接待費用,分別如下:
1.公務接待費0萬元,比上年減少0萬元,減少0%。主要原因是無公務接待費用。
2.公務用車購置及運行費0萬元,比上年減少(增加)0萬元,減少(增加)0%。其中:公務用車購置費0元,與上年持平,主要原因是無公務用車購置計劃;公務用車運行費0萬元,比上年減少0萬元,減少0%,主要原因是進一步加強公務車加油、維修、使用管理。
3.因公出國(境)費0萬元,與上年持平。主要是無因公出國(境)計劃。
六、政府采購預算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準(2025年版)》要求,2025年編制政府采購預算萬元,比上年度增加(減少)0萬元,增加了(減少)0%。增加(減少)的主要原因:陽新縣教師發(fā)展中心為新設立的二級單位。
其中:貨物類政府采購預算0萬元,主要是集中采購0支出;工程類政府采購預算0萬元,主要是無采購支出;服務類政府采購預算0萬元,主要是無采購支出。
七、國有資產占用情況
2025年占有房屋面積0平方米,大型專用設備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務用車0輛。
土地、房屋及構筑物:無
通用設備:無
專用設備:無
文物和陳列品:無
圖書、檔案:無
家具、用具、裝具及動植物:無
八、重點項目預算績效情況
無
九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明:
1.本單位無“三公經(jīng)費”支出情況,因此表7一般公共預算“三公經(jīng)費”表為空表;
2.本單位無政府性基金收支情況,因此表8政府性基金預算支出表為空表;
3.本單位無項目支出情況,因此表9項目支出表為空表;
(二)對其他情況的說明:
無
十、專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預算資金。
5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。
6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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