名稱 | 2025年陽(yáng)新縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明 | ||||
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索引號(hào) | 000014349/2025-38031 | 發(fā)布日期 | 2025-05-22 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) |
目??錄
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
九、其他需要說(shuō)明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、單位主要職責(zé)
陽(yáng)新縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心主要職責(zé)是:
1、貫徹執(zhí)行黨和政府鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作的方針、政策,擬定全縣鄉(xiāng)村振興工作的政策、措施,并負(fù)責(zé)實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、制定全縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接長(zhǎng)期規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
3、協(xié)調(diào)解決鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作中的重大問(wèn)題,指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村開(kāi)展工作,總結(jié)推廣工作中的典型經(jīng)驗(yàn)。
4、會(huì)同有關(guān)部門考察、論證、篩選、審定鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目,建立項(xiàng)目庫(kù)。做好項(xiàng)目實(shí)施中的組織、協(xié)調(diào)及檢查驗(yàn)收工作。
5、爭(zhēng)取國(guó)家扶持資金,根據(jù)上級(jí)和本級(jí)政府關(guān)于各類資金、物質(zhì)管理和使用辦法,協(xié)調(diào)有關(guān)部門,管好用好各類資金和物資,監(jiān)督檢查使用情況。
6、組織動(dòng)員全縣開(kāi)展社會(huì)扶貧濟(jì)困活動(dòng),制定開(kāi)展扶貧濟(jì)困活動(dòng)的規(guī)劃和部門對(duì)口幫扶計(jì)劃,組織和協(xié)調(diào)對(duì)口幫扶工作。
7、擬定脫貧村干部培訓(xùn)規(guī)劃,負(fù)責(zé)農(nóng)村貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移技能、農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)的“雨露計(jì)劃”工作,參與實(shí)施貧困地區(qū)人才扶貧計(jì)劃。
8、負(fù)責(zé)全縣脫貧戶監(jiān)測(cè)和幫扶統(tǒng)計(jì)分析,并聯(lián)系相關(guān)部門制定幫扶措施。
9、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
陽(yáng)新縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心為陽(yáng)新縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門的二級(jí)預(yù)算單位,由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及1個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)綜合股、項(xiàng)目建設(shè)股、信息股、鄉(xiāng)村促進(jìn)股、政策服務(wù)股等5個(gè)機(jī)構(gòu)。
參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)。分別為:0;
公益一類事業(yè)單位1個(gè)。分別為:陽(yáng)新縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心;
公益二類事業(yè)單位0個(gè)。分別為:0。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況:2025年本年收入預(yù)算為289.1萬(wàn)元,比上年減少230.3萬(wàn)元,減少44.34%。其中,經(jīng)費(fèi)撥款289.1萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。
收入減少原因:機(jī)構(gòu)改革后人員分流,且由一級(jí)部門變成縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二級(jí)部門后,相關(guān)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)也相應(yīng)減少。
2.預(yù)算支出情況:2025年本年支出預(yù)算289.1萬(wàn)元,比上年減少230.3萬(wàn)元,減少44.34%。其中:基本支出286.1萬(wàn)元,占總支出的98.96%;項(xiàng)目支出3萬(wàn)元,占總支出的1.03%。本年支出構(gòu)成為:基本支出286.1萬(wàn)元,占本年支出98.96%;項(xiàng)目支出3萬(wàn)元,占本年支出1.03%。
支出減少原因:(1)2025年基本支出比上年減少230.3萬(wàn)元,主要是機(jī)構(gòu)改革后人員分流,且由一級(jí)部門變成縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二級(jí)部門后,相關(guān)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)也相應(yīng)減少;
(2)2025年項(xiàng)目支出比上年增加0萬(wàn)元,主要增減原因?yàn)椋翰蛔儭?/p>
3.2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為19.92萬(wàn)元,與上年相比減少29.9萬(wàn)元,減少60%。減少原因主要是:一是機(jī)構(gòu)改革后人員分流,且由一級(jí)部門變成縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二級(jí)部門后,相關(guān)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)也相應(yīng)減少;二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中,辦公費(fèi)5.84萬(wàn)元,印刷費(fèi)0萬(wàn)元,水費(fèi)0萬(wàn)元,電費(fèi)0萬(wàn)元,郵電費(fèi)0萬(wàn)元,物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元,差旅費(fèi)2萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.39萬(wàn)元,福利費(fèi)1.3萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元,其他交通費(fèi)0.66萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出3.73萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元,減少0%。主要是無(wú)公務(wù)接待和因公出國(guó)(境)費(fèi)用,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)與上年一致,分別如下:
1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元,減少0%。主要原因是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元,減少0%。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元,與上年持平,主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃;
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元,減少0%,主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。
3.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)(境)計(jì)劃。
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2025年編制政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,比上年度增加0萬(wàn)元,增加了0%。增加的主要原因:一是無(wú);二是無(wú);三是無(wú)。
其中:貨物類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,主要是集中采購(gòu)0支出;工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,主要是0支出;服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,主要是0支出。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2025年占有房屋面積0平方米,大型專用設(shè)備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。
土地、房屋及構(gòu)筑物:無(wú)
通用設(shè)備:無(wú)
專用設(shè)備:無(wú)
文物和陳列品:無(wú)
圖書、檔案:1個(gè)
家具、用具、裝具及動(dòng)植物:107個(gè)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目
九、其他需要說(shuō)明的情況
(一)對(duì)空表的說(shuō)明:
1.由于本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出,因此表格為空;
2.由于本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出,因此表格為空。
(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明:
無(wú)
十、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度,是一種政府行為。
4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
5.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金
6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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