名稱 | 2025年陽新縣農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)校預(yù)算公開情況說明 | ||||
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索引號 | 000014349yx_jyj/2025-00045 | 發(fā)布日期 | 2025-05-22 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)校 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣教育局 |
目??錄
一、部門(單位)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預(yù)算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、部門(單位)主要職責(zé)
農(nóng)機(jī)學(xué)校主要職責(zé)是:
(1)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)農(nóng)業(yè)科技教育培訓(xùn)工作的方針、政策和決定,加強(qiáng)制訂全縣農(nóng)民科技教育培訓(xùn)的辦法和工作計劃,并負(fù)責(zé)組織實施;
(2)負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)主推技術(shù)的推廣培訓(xùn)、農(nóng)民科技教育培訓(xùn)、科技知識普及、農(nóng)村基層黨員干部中等職業(yè)教育培訓(xùn)工作;
(3)負(fù)責(zé)全縣農(nóng)民職業(yè)教育培訓(xùn)及技能鑒定,農(nóng)村黨員干部有關(guān)培訓(xùn)及遠(yuǎn)程教育培訓(xùn),提高農(nóng)民素質(zhì)和職業(yè)技能; ?????????
(4)負(fù)責(zé)承擔(dān)高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)及農(nóng)民技能培訓(xùn)、農(nóng)民創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、農(nóng)村實用人才培訓(xùn)、為農(nóng)村培養(yǎng)致富能手;
(5)負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)新機(jī)具新技術(shù)的推廣培訓(xùn); ?????????????
(6)負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)培訓(xùn)服務(wù)體系建設(shè);承擔(dān)全縣從事農(nóng)田作業(yè)農(nóng)用運輸?shù)霓r(nóng)用機(jī)械駕駛、操作員、維修員及汽車駕駛員培訓(xùn)工作;
(7)完成上級主管部門交辦的其他事項。?
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
陽新縣農(nóng)業(yè)機(jī)械為陽新縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的二級預(yù)算單位,由?0個參公管理事業(yè)單位及1個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設(shè)綜合科、財務(wù)科、培訓(xùn)科 等3個機(jī)構(gòu)。
參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個。
公益一類事業(yè)單位1個。分別為:陽新縣農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)校;
公益二類事業(yè)單位0 個。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況:2025年本年收入預(yù)算為223.3萬元,比上年減少8.3萬元,減少3.58%。?其中,經(jīng)費撥款223.3萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,其他收入0萬元。
收入減少原因:人員減少,預(yù)算收入減少?。
2.預(yù)算支出情況:2025年本年支出預(yù)算223.3萬元,比上年減少8.3萬元,減少38%。其中:基本支出223.3萬元,占總支出的100%;項目支出0?萬元,占總支出的0?%。本年支出構(gòu)成為:基本支出223.3萬元,占本年支出100%;項目支出?0萬元,占本年支出0%。
支出減少原因:(1)2025年基本支出比上年減少8.3萬元,主要是人員減少,預(yù)算支出減少;
(2)2025年項目支出比上年減少?0萬元,主要增減原因為:無項目預(yù)算。
3. 2025年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為21.38萬元,與上年相比減少0.77萬元,減少3.48%。減少原因主要是:一是人員減少,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費減少;二是依據(jù)機(jī)關(guān)運行實際足額編列水電費、維修(護(hù))費、委托業(yè)務(wù)費等。其中,辦公費3.44萬元,印刷費0萬元,水費0.3萬元,電費0.9萬元,郵電費1萬元,物業(yè)管理費0萬元,差旅費0萬元,因公出國(境)費0萬元,維修(護(hù))費0萬元,會議費0.2萬元,培訓(xùn)費2萬元,公務(wù)接待費0萬元,勞務(wù)費6.07萬元,委托業(yè)務(wù)費0萬元, 工會經(jīng)費2.48萬元, 福利費1.45萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費?0?萬元,其他交通費0萬元,其他商品和服務(wù)支出3.54萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2025年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0萬元,比上年預(yù)算減少0萬元,減少0%。主要是單位嚴(yán)格控制接待經(jīng)費,分別如下:
1.公務(wù)接待費0萬元,?比上年減少0萬元,減少0%。 主要原因是單位嚴(yán)格控制接待經(jīng)費。
2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元,比上年減少0萬元,減少0%。其中:公務(wù)用車購置費0元,與上年持平,主要原因是無公務(wù)用車購置計劃;
公務(wù)用車運行費0萬元,比上年減少0萬元,減少0%, 主要原因是單位無公務(wù)用車,無公務(wù)用車運行費。
3.?因公出國(境)費0萬元,與上年持平。主要是無因公出國(境)計劃。
六、政府采購預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2025 年編制政府采購預(yù)算0萬元,比上年度減少0萬元,減少了0%。減少的主要原因:單位無納入政府采購預(yù)算資金。
其中:貨物類政府采購預(yù)算0萬元;工程類政府采購預(yù)算0萬元;?服務(wù)類政府采購預(yù)0萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2024年占有房屋面積774平方米,大型專用設(shè)備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
土地、房屋及構(gòu)筑物:土地28638平方米,房屋774平方米。
通用設(shè)備:黑白打印機(jī)2?臺?;投影儀1臺;臺式計算機(jī)6臺;釆色復(fù)印機(jī)1臺
專用設(shè)備:無?;?文物和陳列品:?無;圖書、檔案:?無??;家具、用具、裝具及動植物:??無。
八、重點項目預(yù)算績效情況
本單位無重點項目??????
九、其他需要說明的情況
(一)?對空表的說明:
1.本單位無政府性基金收支情況,表8政府性基金預(yù)算支出表無數(shù)據(jù),因此表格為空;
2.本單位無項目支出情況,表9項目支出表無數(shù)據(jù),因此表格為空;
3.本單位無國有資本經(jīng)營情況,表10國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表無數(shù)據(jù),因此表格為空。
(二)對其他情況的說明:
無其他情況說明????????????????????????????????????????????????????????????
十、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;?公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金
6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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